你好,可以刪除的,可以更新
老師你好,我申報(bào)個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除,但是換了工作了他要把以前在那個(gè)公司申報(bào)的資料的全部刪除,重新填寫,我是不是點(diǎn)作廢,完了再重新填嗎?
老師,問一下一個(gè)職員12月6日說要我更新下載他的專項(xiàng)附加扣除信息,他新增2021年贍養(yǎng)父母1000元,租房合同1000元,請(qǐng)問能下載更新嗎?那對(duì)不到我之前公司發(fā)工資時(shí)扣除的專項(xiàng)附加扣除金額了,可以嗎
老師如果老人的戶口沒有和我一起,我的個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除可以扣老人的贍養(yǎng)費(fèi)嗎,第二個(gè)問題,如果退休了但是還有子女撫養(yǎng),老人贍養(yǎng),可以扣專項(xiàng)附加嗎
老師,個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除政策不是更新了嘛,現(xiàn)在可以扣除的多了,我可以把之前的贍養(yǎng)老人的扣除刪除嗎,,還有我是不是要重新更正申報(bào),
#提問#老師本月申報(bào)10月個(gè)稅時(shí),有個(gè)張三的因?yàn)樯陥?bào)個(gè)稅時(shí)未更新專項(xiàng)附加扣除本月扣個(gè)稅700元,但這兩天我又給更新了專項(xiàng)附加扣除時(shí)重新申報(bào)計(jì)算的個(gè)稅,又扣不著款了,問一下那我本月做工資時(shí)這700元扣還是不扣?
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說,這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
之前個(gè)稅系統(tǒng)問題,我的子女教育一直沒有填報(bào)起,這個(gè)月不是政策調(diào)整嘛,我就把子女教育填報(bào)了,也就是,1月到8月我是沒有子女教育這個(gè)扣的,政策調(diào)整后,我增加子女教育后,贍養(yǎng)老人我就可以不扣除了,變更前后對(duì)我的個(gè)稅是沒有影響的,因?yàn)槎疾焕U稅,所以我現(xiàn)在需要怎么操作呢,需要更正申報(bào)嗎。
你好,可以的 你在手機(jī)app個(gè)稅里面自己修改就行 然后你企業(yè)那邊下載更新
那我那我需要更正申報(bào)嗎,
不需要更正,申報(bào)下載更新就行,企業(yè)下載更新,企業(yè)下載更新