今年開票紅沖不需要調(diào)整以前年度的收入
調(diào)整以前年度錯(cuò)賬的時(shí)候,往來類可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?調(diào)整增值稅可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?有哪些科目的調(diào)以前年度的賬是不能用“以前年度損益調(diào)整”的?
調(diào)整以前年度錯(cuò)賬的時(shí)候,往來類可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?調(diào)整增值稅可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?有哪些科目的調(diào)以前年度的賬是不能用“以前年度損益調(diào)整”的?
沖銷上一年度的收入,用以前年度損益調(diào)整科目嗎?借,應(yīng)收賬款,貸,以前年度損益調(diào)整
老師跨年沖收入,需要用以前年度損益調(diào)整嗎?以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目現(xiàn)在還用嗎
你好老師,12月用了以前年度損益調(diào)整,那需要在12月的利潤表上體現(xiàn)這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目嗎?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬會不會有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
是2020年做的一次無票收入,今年開了票,把2020年確實(shí)的收入沖了,這個(gè)怎么沖?需要用以前年度損益調(diào)整嗎
沒法沖的哈,只是開票而已,并未實(shí)際減少當(dāng)年的收入。
老師我還是有點(diǎn)沒明白 我在2020年做了一筆無票收入 借:預(yù)收賬款 貸:收入 稅金 然后現(xiàn)在需要沖這筆分錄應(yīng)該怎么寫?
借:收入 負(fù)數(shù) ? ? ? ?稅金 負(fù)數(shù) 貸:收入? 正數(shù) ? ? ? ?稅金 正數(shù)
老師沒看懂
老師20年做的 借:預(yù)收賬款 貸:收入 稅金 那么現(xiàn)在沖是 借:預(yù)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:收入 負(fù)數(shù) 稅金負(fù)數(shù) 是嗎
意思是本來不用做分錄的,但是考慮到是重開了發(fā)票,保持申報(bào)和賬上一致,就要一正一負(fù)