你好。盤盈的沖管理費用,如果是軟件做賬的,放到借方負數(shù)里面。
老師管理費用為什么寫在借方用紅字呢?不能寫在貸方嗎?
為什么不是貸管理費用w材料,而是直接用在借方用紅字沖減了,而且二級科目為什么不是管理費用w材料,而且管理費用存貨盤盈
老師為什么要用管理費用 而且還是紅字
結轉期間損益管理費用社保為什么是紅字
這個管理費用為什么是紅字負數(shù)呀
圖中問題一二,既然無權處分下簽的合同都有效了,那不就等于所有權都成立了么?為什么問題二還說無權處分下的所有權效力是待定的?效力不是跟著合同走的嗎?
老師好,請問單位在付了當月電費時直接入了費用,借管理費用,制造費用,其他應收款某某單位,應交增值稅進項稅,貸銀行存款。其中其他應收款是幫行政部門代付的不能抵扣進項稅,現(xiàn)需要做一筆進項稅額轉出的分錄應該怎樣做。
老師好,請問出口外貿CIF合同金額109000美金,四月份預收美金32700,其中扣38.5報文費,按照四月份第一個工作日匯率7.1775確認預收款,結匯時金額:239265.08人民幣,五月份報關出口,報關單運費235美金,保費239美金,扣了郵遞費47.57美金,信用證95.38美金,國外扣款229.78美金,按照五月份第一個工作日匯率:7.2008確認收入,5月20日結匯人民幣547496.36,當日匯率:7.2108,請問會計分錄如何做?
老師,這個稅后付現(xiàn)成本是怎么計算的
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結轉成本借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎,我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產,是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產,現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產嗎?
如果你放到蓋房,影響你科目余額表和利潤表不一致。
放到貸方,剛才打錯了。