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老師好,請問單位在付了當(dāng)月電費時直接入了費用,借管理費用,制造費用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門代付的不能抵扣進(jìn)項稅,現(xiàn)需要做一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。

2025-06-14 00:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-14 03:11

代付的增值稅其實也是需要收回的 借 其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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