同學(xué)你好,建議簡化操作,只修改利潤表,收入成本都同時增加2000萬元即可,對其他都不影響。
老師,我現(xiàn)在遇到一種情況:公司一般納稅人,是建筑裝飾設(shè)計工程公司,有不開票收入,發(fā)包方把工程款打到我們公司一般戶又不讓開發(fā)要,而且把百分之九的稅從工程款扣除掉,我要求老板要按不開票收入申報增值稅,老板說他虧大了,對方已經(jīng)把稅款扣了,現(xiàn)在還要報稅是不可能的,像這種情況如果不報稅,稅務(wù)后續(xù)查后果到會怎樣?我要怎樣處理這種情況,我才可以避開風(fēng)險?
老師你好,最近稽查局查到我們公司有個工程項(xiàng)目合同價3690萬,2018年4月開工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月開始就是查賬征收,然后公司在18年確認(rèn)了2290的開票收入,已經(jīng)核定繳納稅款,19年之后確認(rèn)了1230的開票收入,成本19年之后確認(rèn)了2300萬,甲方給公司審計收入算3520萬,還有900萬收入甲方不認(rèn),現(xiàn)在正在走官司,這個項(xiàng)目公司是虧損的,現(xiàn)在稽查局說我們19年后多確認(rèn)了成本幾百萬,但是公司現(xiàn)在就是19年確實(shí)發(fā)生2300萬成本,甲方只認(rèn)收入1230,還有900萬甲方不認(rèn),這900萬正在打官司?,F(xiàn)在稅務(wù)就說公司應(yīng)該按照1230萬收入比例的結(jié)轉(zhuǎn),剩余的等甲方認(rèn)了900萬在結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在問題是這個錢公司不一定要得回來。這個情況怎么處理呢
42.【資料】注冊會計師對5個公司的2021年度財務(wù)報表進(jìn)行審計。這5個公司除下述情況外,沒有其他的事項(xiàng)影響注冊會計師發(fā)表審計意見,審計工作是按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求進(jìn)行的。(1)當(dāng)注冊會計師完成對A公司審計后,發(fā)現(xiàn)有三項(xiàng)錯報,這三項(xiàng)錯報每項(xiàng)都小于可容忍誤差。但這三項(xiàng)錯報之和高于所設(shè)定的重要性水平,因其每項(xiàng)錯報都小于可容忍誤差,所以A公司認(rèn)為不認(rèn)作任何調(diào)整。(2B公司2021年12月31日有一筆數(shù)額很大的應(yīng)收賬款客戶,占B公司流動資產(chǎn)的23%。該客戶2021年中期發(fā)生火災(zāi)且沒有保險,致使該公司無力清償對B公司的債務(wù),B公司不愿在2021年度單項(xiàng)計提較大的壞賬準(zhǔn)備,只愿意在財務(wù)報表附注中說明。3)C公司2021年度的銷售收入中有80%是對關(guān)聯(lián)為銷售,經(jīng)注冊會計師審計后井未發(fā)現(xiàn)有任何異常情況要求針對上述情況,請你指出注冊會計師對每一種情況應(yīng)發(fā)表什么類型的審計意見,并簡要說明理由
老師請問一下政府需要申報項(xiàng)目,然后要求公司按照正常情況處理增加營業(yè)收入2000萬元,這種情況以后稽查了會計有影響大,這怎么避免呢
老師,我們公司項(xiàng)目上有一些小時工,有時候這個月有活,他們就在這里,沒活就去別的地方,一直都是按照正常正常工資薪金申報個稅,沒繳社保,沒工資的時候,有時候零申報,有時候改非正常狀態(tài),然后個稅系統(tǒng)就會出現(xiàn)有的收入累計了,有的收入沒累計,這種情況下如果個稅少扣了,匯算清繳時這個人離職了,少扣的部分是不是要我們補(bǔ)繳?然后這樣做我們是不是有涉稅風(fēng)險,怎樣做比較好呢?
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個財務(wù)做,說明什么
老師,我們預(yù)計年收入50萬,費(fèi)用15萬,稅費(fèi)5萬,人工3萬,怎么計算利潤率,目前怎么控制成本才知道不會虧損
流動負(fù)債包括哪些科目
您好 25年中級尊享無憂課在哪看 沒找到
老師季度銷售貨物20萬出租不動產(chǎn)11萬這個怎么交稅
以前年度,開票做了收入但是沒做應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收是90萬,實(shí)際應(yīng)收是240萬,現(xiàn)在需要新建賬套,是更正財務(wù)報表,還是等以后收到款項(xiàng)再處理?小規(guī)模公司
預(yù)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么處理
老師,我這個封面買大了嗎?我是按照客服推薦的尺寸買的,這個尺寸就是記賬憑證紙張的尺寸呀,該怎么裝訂呢
房開公司,現(xiàn)在5月申報4月的增值稅申報表附表四稅額抵減明細(xì)表中第四行第二列“銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”“本期發(fā)生額”時,此格是填4月實(shí)際預(yù)繳納的3月的稅款數(shù),還是填在5月實(shí)際預(yù)繳納的稅款所屬期是4月的稅款數(shù)呢?
扣繳端申報個稅的時候本期收入那里是填基本工資+績效提成的總數(shù)嗎?還是只填基本工資呢?
那稅款呢,有增值稅和企業(yè)所得稅呢
怎么處理縣領(lǐng)導(dǎo)和稅務(wù)局的局長與公司已經(jīng)開會很多次了,講在第三季度必須達(dá)到2000萬元的營業(yè)收入,目前公司的小規(guī)模,老板又不愿意弄,又沒有多少資金周轉(zhuǎn),突然增加營業(yè)收入2000萬也是要交不少稅款呢,這怎么操作才不會被稽查呢,稅務(wù)也是說了可以讓我抵扣1700萬的成本,按最少300萬來交稅款,我們公司目前農(nóng)產(chǎn)品有一部產(chǎn)品是免稅的,如果增加營業(yè)收入后就變成一般納稅人了,后期稅負(fù)有點(diǎn)大。
同學(xué)你好,稅款不變。目前是小規(guī)模的話,達(dá)到2000萬元,那就要變?yōu)橐话慵{稅人了,農(nóng)產(chǎn)品可以申請免稅,也就不用繳稅了。
加工產(chǎn)品銷售要交增值稅哦
同學(xué)你好,如果是加工產(chǎn)品的話,就需要繳納增值稅了。如果只看資產(chǎn)負(fù)債表,也關(guān)系不大,如果把財務(wù)報表和增值稅申報表一起看,或者讓提供納稅證明,那就不行了。最好還是按實(shí)際報表處理比較好。
對要實(shí)際報表來要納稅款的呢申報
同學(xué)你好,那就正常申報,正常提供報表就行了,這樣就符合要求了。