你好 ; 去年分錄怎么掛的;我看看怎么處理分錄。

老師,我想問下,假如一個人想辦企業(yè),企業(yè)類型可以為公司,也可以為個體戶,這個屬于企業(yè)類型對嗎,然后對于稅務上來說,不管是公司還是個體戶類型,他可以選擇做一般納稅人也可以選擇小規(guī)模,這個是一般納稅人還是小規(guī)模只是針對增值稅而言,個體戶也是可以選擇做一般納稅人或者做小規(guī)模對嗎?我這么理解對嗎?對于個體戶,會計做賬怎么操作,也是像公司那樣處理嗎?正常公司做賬是有個本年利潤,利潤分配再到最后給股東分配利潤?那么個體戶這個怎么操作最后經(jīng)營所得都是這個經(jīng)營者的收入,這個怎么做賬務處理?
2.2020年3月,稽查局對甲公司(一般納稅人)2019年度增值稅納稅情況稽查,檢查“福利費”科目時,對其“應付職工薪酬”明細賬分析檢查,其發(fā)生額中,未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料及其他物耗記錄,稽查人員抽查了10月份的材料分配記賬憑證,其賬務處理為: 借:生產(chǎn)成本 4000 000 制造費用 850 000 管理費用 75 000 銷售費用 35 000 貸:原材料 4960 000 憑證后附的材料分配單顯示,管理費用75 000中,有食堂、托兒所領(lǐng)用25000元。查實了企業(yè)將“應付職工薪酬”承擔的材料費計入了“管理費用”賬戶,未發(fā)現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出處理。 請回答:1.應補繳多少企業(yè)所得稅?2.賬務怎樣處理?
個體戶小規(guī)模企業(yè),3月對去年作了進項轉(zhuǎn)出(因稅務檢查),補了增值稅及附加、個體戶經(jīng)營得稅,請問怎樣做會計分錄處理?謝謝!
老師好,請問:問題一:2019—2021年增值稅進項加計抵減稅額共計9642.11(2021年12月份補計提的)多交的增值稅退稅了6436.72。現(xiàn)請教的是:我更正前兩年的所得稅年報讓后我賬上怎么體現(xiàn)?我們是采用小企業(yè)會計制度這種情況下我怎么做會計分錄?問題二:當時稅務部門退稅款6436.72元我當時就做了營業(yè)外收入了這筆退稅我有如何做賬務處理?謝謝老師的耐心指導并早盼給一個疑答!
老師,我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),今年8月份稅務稽查發(fā)票出了問題,21年買貨的時候我是這樣做的分錄,借:庫存商品—工程材料,應交稅費—應交增值稅(進行稅額),貸:應付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品—工程材料,然后今年稅務稽查有問題要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,通過銀行把增值稅和附加稅都交了,這個稅務稽查要求做轉(zhuǎn)出和補交稅金我該怎么做分錄處理呢
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務費有疑問,應該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
轉(zhuǎn)出的內(nèi)容為柴油的進項,企業(yè)主要為挖到后粘土銷售。挖、運輸過程中需要耗用柴油,購入時入原材料,耗用時領(lǐng)用到生產(chǎn)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品,最后進主營業(yè)務成本
?你好 ;? ? ?借原材料 貸進項稅轉(zhuǎn)出 ;? 借 生產(chǎn)成本? 貸 原材料;? ?借庫存商品貸生產(chǎn)成本 ;? 借 利潤分配-未分配利潤 貸? ?庫存商品? ?
老師,不好意思,我搞錯了,是個體戶一般納稅人。是轉(zhuǎn)出去年的哦,您給的分錄那樣會影響今年的利潤哦。能再給正確的分錄嗎?謝謝!
?你好 ;? ?我是給你做的去年的分錄 ; 跨年 走了利潤分配處理的分錄哦? ??