你好 這個(gè)你要看是不是有負(fù)數(shù),因?yàn)槭怯庙?xiàng)目去核算的,因此里面有賺有虧的,因此出來(lái)的數(shù)據(jù),你是對(duì)不上的。但是你看負(fù)數(shù)部分,手動(dòng)的去計(jì)算,才是正確的了

麻煩老師把圖片放大看一下,這是金蝶軟件中的供應(yīng)商核算項(xiàng)目明細(xì)賬,最后一欄中本年累計(jì)數(shù)的借貸金額不一樣,可是卻沒有余額,方向顯示平,這個(gè)怎么理解
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費(fèi)怎么填?老師,我們用的金蝶專業(yè)版資產(chǎn)負(fù)債表自動(dòng)帶出來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù),但是我看了財(cái)務(wù)軟件帶出來(lái)數(shù)據(jù)應(yīng)交稅費(fèi):銷項(xiàng)稅余額加上計(jì)提增值稅和附加稅和印花稅和房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅余額之和?請(qǐng)問(wèn)老師,這樣算的金額對(duì)么?
金蝶專業(yè)版中核算項(xiàng)目應(yīng)收應(yīng)付余額表,數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么看呢,搜索看的跟實(shí)際不一樣?
利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入,到底是應(yīng)該以實(shí)際收到款項(xiàng)來(lái)填還是,科目“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入的本期發(fā)生額?但是本期發(fā)生額不是都月末結(jié)轉(zhuǎn),都為0嘛。還是按主營(yíng)業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)收入,的貸方發(fā)生額來(lái)填,但是這個(gè)會(huì)有應(yīng)收賬款部分的數(shù)值。。開票錢沒收,分錄就借應(yīng)收帳款貸方為主營(yíng)了。應(yīng)該怎樣看和填?2??利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)是不是應(yīng)該和本月的科目余額表中的本年利潤(rùn)借貸方差額一致?
金額迷你版,啟用的是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年新建一個(gè)賬套(23年不啟用核算項(xiàng)目,新增科目都是直接加二級(jí)明細(xì)的,24年啟用核算項(xiàng)目),24年資產(chǎn)負(fù)債表里面直接不顯預(yù)收賬款預(yù)付賬款(實(shí)際是應(yīng)收貸方,應(yīng)付的借方的數(shù)據(jù)),24年的表格里,數(shù)據(jù)直接合并了,怎么設(shè)置這個(gè)數(shù)據(jù)跟23年一樣分開的
你好老師,公司現(xiàn)在是小規(guī)模一人有限公司,想變更成一般人公司和變更法人,可以嗎,需要怎么辦理,先辦理哪個(gè),能在網(wǎng)上辦理嗎?
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?
勞務(wù)?比如說(shuō)是對(duì)方教授去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票,然后比如說(shuō)3000元?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬,稅率是440元,他實(shí)際到手是2560?那么這個(gè)440可以我們寵物協(xié)會(huì)出這個(gè)稅率嗎?還是給對(duì)方教師3000元,
老師你好,勞務(wù)公司未繳納工傷險(xiǎn),發(fā)生工傷賠償時(shí)賬務(wù)上如何處理?
想要一份建設(shè)工程竣工決算書模板
分公司不獨(dú)立核算的,分公司員工的報(bào)銷可以從總公司的公賬報(bào)嗎
老師,無(wú)工會(huì)組織,單位有兩個(gè)賬戶,需要把主賬戶的一部分錢提取轉(zhuǎn)入另一個(gè)賬戶,用于工會(huì)支出,分錄怎么做?謝謝
老師你好,公司用的純凈水計(jì)入什么科目?
比方說(shuō)我現(xiàn)在收到一張勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,需要企業(yè)代扣代繳個(gè)稅。是今天剛開出來(lái)的。那么是不是今天就可以在電腦上面代扣代繳了,還是要到次月?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果員工是計(jì)件工資的話, 上班時(shí)間超過(guò)法定時(shí)間會(huì)不會(huì)不合理

