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差額征稅發(fā)票怎么開老師

2022-09-08 22:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-08 22:58

第一步:點擊【發(fā)票填開】-【增值稅普通發(fā)票】-進(jìn)入發(fā)票填開界面點擊左上角選【差額征稅】 第二步:雙擊選擇購買方信息、然后雙擊選擇應(yīng)稅服務(wù)名稱,此時彈出【差額設(shè)置】界面,錄入“含稅銷售額”(全部價款和價外費用)和“扣除額”,點擊【確定】系統(tǒng)自動計算不含稅金額和稅額。 第三步:確認(rèn)填寫的信息無誤,點擊【開具】。開具成功能,預(yù)覽發(fā)票時,【備注欄】自動打印“差額征稅”字樣

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快賬用戶9336 追問 2022-09-08 23:21

建筑公司跟勞務(wù)公司差額是哪兩個的差額呢

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齊紅老師 解答 2022-09-08 23:26

建筑勞務(wù)3% 開簡易計稅的就可以差額 不單獨開差額 你說的勞務(wù)是啥勞務(wù)

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快賬用戶9336 追問 2022-09-08 23:29

分包公司給施工企業(yè)開的差額征稅發(fā)票呢

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齊紅老師 解答 2022-09-08 23:30

只能開簡易計稅3%的,他不能開差額,他可以差額交稅。

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第一步:點擊【發(fā)票填開】-【增值稅普通發(fā)票】-進(jìn)入發(fā)票填開界面點擊左上角選【差額征稅】 第二步:雙擊選擇購買方信息、然后雙擊選擇應(yīng)稅服務(wù)名稱,此時彈出【差額設(shè)置】界面,錄入“含稅銷售額”(全部價款和價外費用)和“扣除額”,點擊【確定】系統(tǒng)自動計算不含稅金額和稅額。 第三步:確認(rèn)填寫的信息無誤,點擊【開具】。開具成功能,預(yù)覽發(fā)票時,【備注欄】自動打印“差額征稅”字樣
2022-09-08
你好!全電發(fā)票差額征稅的開票方式主要有兩種:差額征稅差額開票和差額征稅全額開票。具體如下: - **差額征稅差額開票**:這種方式是指納稅人在開具發(fā)票時,以取得的全部價款和價外費用扣除支付給規(guī)定范圍納稅人的規(guī)定項目價款后的余額作為銷售額進(jìn)行征稅。簡單來說,如果企業(yè)取得了100萬的收入,但是又支出了60萬用于購買原材料或服務(wù),那么企業(yè)在開具發(fā)票時,只需要對40萬的差額部分進(jìn)行征稅。 - **差額征稅全額開票**:這種方式則是在無法通過增值稅進(jìn)項發(fā)票抵扣來避免重復(fù)征稅的情況下采取的一種方法。即使存在可以扣除的項目,但在開票時仍然以取得的全部價款和價外費用為銷售額進(jìn)行全額征稅。 總的來說,這兩種開票方式的選擇取決于具體的業(yè)務(wù)情況和稅務(wù)規(guī)定。在實際操作中,企業(yè)需要根據(jù)自身的業(yè)務(wù)類型和相關(guān)稅收政策來確定合適的開票方式,并確保符合稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求。
2024-05-07
你好,差額征稅可以開專票,差額部分不可以開專票的 A勞務(wù)派遣公司,采用簡易計稅,2018年5月份收取勞務(wù)派遣費2000萬元(含稅),支付勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用1200萬元??梢匀绾伍_票?   1、使用差額開票功能,錄入含稅銷售額2000萬元和扣除額1200萬元,系統(tǒng)自動計算稅額38.10萬元和不含稅金額1961.90萬元,備注欄自動打印“差額征稅”字樣。用工單位可以抵扣38.10萬元。  
2022-07-29
差額征稅全額開票: 在這種情形下,納稅人按照差額征稅政策計算出的稅額進(jìn)行申報,但在開具發(fā)票時,可以全額開具增值稅專用發(fā)票給購買方。這意味著即使納稅人只就差額部分繳納了增值稅,購買方卻可以就全額發(fā)票進(jìn)行稅款抵扣。 這種開票方式適用于那些政策文件未明確指出差額部分不得開具增值稅專用發(fā)票的項目。銷售方可以全額開具專票,購買方可以全額抵扣 。 差額征稅差額開票: 在差額開票的情況下,納稅人在開具增值稅專用發(fā)票時,只能開具差額部分(即扣除支付給第三方的部分后的余額)的發(fā)票。這意味著購買方只能就差額部分的發(fā)票進(jìn)行稅款抵扣。 這種開票方式適用于那些政策規(guī)定扣除項目不得開具增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù),如勞務(wù)派遣服務(wù)、旅游服務(wù)等
2024-11-27
你好; 看你是什么業(yè)務(wù)的; 這個是自己選擇的; 分包會涉及差額的; 一般的? ? 業(yè)務(wù) 是一般計稅處理的? ?
2022-02-23
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