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老師,您好,差額征稅是針對(duì)的增值稅還是企業(yè)所得稅,差額征稅怎么開(kāi)發(fā)票,怎么申報(bào)納稅?

2022-04-03 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-03 12:40

同學(xué),你好 增值稅,備注差額征稅

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同學(xué),你好 增值稅,備注差額征稅
2022-04-03
你好,人力資源公司可以使用差額征稅,增值稅,根據(jù)財(cái)稅[2016]47號(hào)規(guī)定,納稅人提供人力資源外包服務(wù),按照經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)繳納增值稅,其銷(xiāo)售額不包括受客戶(hù)單位委托代為向客戶(hù)單位員工發(fā)放的工資和代理繳納的社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金。這并不是優(yōu)惠政策,不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人其人力資源外包服務(wù)的銷(xiāo)售額本不應(yīng)包含受客戶(hù)單位委托代為向客戶(hù)單位員工發(fā)放的工資和代理繳納的社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金。
2021-08-05
你好,差額征稅的只能是開(kāi)了差額發(fā)票的
2021-04-27
你好,增值稅按照差額申報(bào)。所得稅按照利潤(rùn)總額申報(bào)。
2019-06-20
小規(guī)模納稅人從事航空機(jī)票銷(xiāo)售代理申請(qǐng)?jiān)鲋刀惒铑~征稅,通常無(wú)需先在電子稅務(wù)局申請(qǐng)。一般是開(kāi)票時(shí),在稅控設(shè)備或數(shù)電票開(kāi)票系統(tǒng)中選擇 “差額征稅” 功能開(kāi)具發(fā)票。申報(bào)時(shí),填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》的可扣除項(xiàng)目金額,再將差額后的銷(xiāo)售額填入主表相應(yīng)欄次
2025-02-26
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