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8月收到7?租賃結(jié)算單。7月未做賬務(wù)處理8月已開票未收款怎么做賬

2022-01-04 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-04 13:10

你好; 描述下業(yè)務(wù)內(nèi)容; 這樣好判斷科目? ?

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快賬用戶4081 追問 2022-01-04 13:16

租入設(shè)備代人工、在把租入的設(shè)備及人工租出去

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快賬用戶4081 追問 2022-01-04 13:18

老師先問下:租入設(shè)備帶人的,7月租入未付款,未收到發(fā)票 在8月收到發(fā)票 未付款怎么賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2022-01-04 13:23

?你好;? ? 租入帶人是建筑服務(wù)的發(fā)票哦 。 你做賬 借 主營業(yè)務(wù)成本貸 應(yīng)付賬款??

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快賬用戶4081 追問 2022-01-04 13:24

我賬是在7月做還是8月做呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 13:29

你好; 賬務(wù)處理在7月。 你租入沒有付款掛貸方應(yīng)付賬款? ?

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快賬用戶4081 追問 2022-01-04 13:33

那我7月做 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款。那8月收到發(fā)票后怎么賬務(wù)處理呢

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齊紅老師 解答 2022-01-04 13:36

?你好;? ? 收到發(fā)票? ?;發(fā)票與你? 7月做賬金額一致 直接把發(fā)票附? 7月憑證后面去。 不單獨(dú)做分錄了??

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快賬用戶4081 追問 2022-01-04 13:39

好的 謝謝老師 老師在請(qǐng)問下 我租出的設(shè)備:7月租出 8月收到結(jié)算單 8月開票。7月未做賬務(wù)處理。請(qǐng)問下這個(gè)應(yīng)該在7月做賬務(wù)處理還是8月呢? 是需要怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-01-04 13:41

你好;? ?7月出租了。 那么 7月 就開始租期了 你7月要掛收入來處理的; 比如 借 應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 無票收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?

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快賬用戶4081 追問 2022-01-04 13:46

但是我7月份(未開票 也就未繳稅怎么處理也)

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齊紅老師 解答 2022-01-04 13:52

?你好;? ? 去報(bào)稅哈。 不然你會(huì)延遲報(bào)稅的??

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快賬用戶4081 追問 2022-01-04 13:55

我在8月份已經(jīng)申報(bào)了的

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齊紅老師 解答 2022-01-04 13:59

?你好;? ?你8月報(bào) 7月申報(bào)的無票收入那就行了??

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快賬用戶4081 追問 2022-01-04 14:10

不是的 我是直接在8月份開的票 直接在8月按照開票金額報(bào)的

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齊紅老師 解答 2022-01-04 14:12

?你好;? ?不對(duì)哈。 你延遲報(bào)稅了。? ??

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快賬用戶4081 追問 2022-01-04 14:16

那我賬上要怎么處理呢?因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)無法在補(bǔ)繳稅了

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齊紅老師 解答 2022-01-04 14:20

你好;? ? 去修改申報(bào)表 去改 哈。?? ?7月出租了。 那么 7月 就開始租期了 你7月要掛收入來處理的; 比如 借 應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 無票收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?

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快賬用戶4081 追問 2022-01-04 15:05

好的 謝謝老師 老師在請(qǐng)問下 如果租入帶人7、8、9月 都是按月計(jì)入:借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估 10月份收到一張發(fā)票匯總7、8、9月一起開的發(fā)票 這個(gè)要怎么賬務(wù)處理呢

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齊紅老師 解答 2022-01-04 15:10

?你好;? ? 是的。 到時(shí) 分別來 按月做 成本處理 。到時(shí)? ? ?7月用原件。? 8-9月用復(fù)印件? 發(fā)票??

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你好; 描述下業(yè)務(wù)內(nèi)容; 這樣好判斷科目? ?
2022-01-04
6借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,7借管理費(fèi)用,預(yù)付賬款,貸銀行存款,8月收到發(fā)票,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:預(yù)付賬款
2022-09-08
您好,借銀行存款 貸預(yù)收賬款 開票的時(shí)候,借預(yù)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
2024-04-28
您好 借:管理費(fèi)用-租金 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款-暫估其他應(yīng)付款 收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款-暫估其他應(yīng)付款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款
2021-12-04
?你好? ?那你 7月做賬? ?:借預(yù)付賬款貸銀行存款 。? ? 7月? -10月按月分?jǐn)?借 管理費(fèi)用-租賃費(fèi)等貸預(yù)付賬款??
2021-08-03
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