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7、8、9月租入建筑設(shè)備當(dāng)期未開票 未付款 直到10才收到789租金發(fā)票。請(qǐng)問下 實(shí)際租入和收到發(fā)票時(shí)怎能賬務(wù)處理。

2021-12-04 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-04 13:19

您好 借:管理費(fèi)用-租金 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款-暫估其他應(yīng)付款 收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款-暫估其他應(yīng)付款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款

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快賬用戶7504 追問 2021-12-04 13:24

老師我們是小規(guī)模 租入設(shè)備在繼續(xù)租出

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齊紅老師 解答 2021-12-04 13:24

那租金計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本科目

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快賬用戶7504 追問 2021-12-04 13:30

老師 是這樣的嗎? 7.8.9應(yīng)做分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -租金 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票時(shí)間:借應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶7504 追問 2021-12-04 13:31

老師請(qǐng)問下 可以這么做嗎? 有沒有不用暫估的方式呀

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齊紅老師 解答 2021-12-04 13:35

這樣寫分錄可以的 支出發(fā)生了 沒有收到發(fā)票 應(yīng)該暫估入賬

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快賬用戶7504 追問 2021-12-04 13:37

老師實(shí)際我們也沒有付錢哦。等到付錢的時(shí)候再做 借方:應(yīng)付賬款 貸銀行存款

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快賬用戶7504 追問 2021-12-04 13:37

整套租入建筑設(shè)備的分錄這樣做可以的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-04 13:37

是的 實(shí)際支付款項(xiàng)再寫付款分錄

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快賬用戶7504 追問 2021-12-04 13:39

好的 謝謝老師 請(qǐng)問下如果不用暫估的話有沒有其它方式可以做這個(gè)分錄呀

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齊紅老師 解答 2021-12-04 13:39

現(xiàn)在取消預(yù)提費(fèi)用科目 以前可以用預(yù)提費(fèi)用科目的

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快賬用戶7504 追問 2021-12-04 13:41

現(xiàn)在只能用暫估入庫(kù)嗎?(我們是挖掘機(jī)設(shè)備租入也可以用暫估入庫(kù)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-04 13:42

是的 費(fèi)用實(shí)際發(fā)生了 沒有取得發(fā)票 可以暫估入賬

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您好 借:管理費(fèi)用-租金 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款-暫估其他應(yīng)付款 收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款-暫估其他應(yīng)付款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款
2021-12-04
你好,同學(xué)。 借,管理費(fèi)用 貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款
2022-01-05
6借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,7借管理費(fèi)用,預(yù)付賬款,貸銀行存款,8月收到發(fā)票,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:預(yù)付賬款
2022-09-08
你好,之前沒有做賬的話,你現(xiàn)在 補(bǔ) 借管理費(fèi)用、開辦費(fèi),貸銀行存款。
2023-04-25
是租賃,他比較特殊,不是說必須要收到發(fā)票的時(shí)候你才計(jì)入固定資產(chǎn)。你在簽訂合同的時(shí)候就直接計(jì)入固定資產(chǎn),欠了錢就長(zhǎng)期應(yīng)付款。
2020-01-11
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