您好 借:管理費(fèi)用-租金 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款-暫估其他應(yīng)付款 收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款-暫估其他應(yīng)付款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款
請(qǐng)問企業(yè)融資租入固定資產(chǎn)分2年付款,每個(gè)月都是對(duì)公付租賃款和利息,下月才收到租賃和利息發(fā)票怎么賬務(wù)處理?還有收到首付款發(fā)票?
老師,您好; 我想問下,我們8月份預(yù)付8、9、10月的房租,我放入預(yù)付賬款。8、9月份已經(jīng)分?jǐn)偭朔孔?,?jì)入管理費(fèi)用。我10月份才收到發(fā)票,那我收到的發(fā)票要怎么做賬,也不能放預(yù)付賬款,或者是不是我之前的賬處理錯(cuò)了
7、8、9月租入建筑設(shè)備當(dāng)期未開票 未付款 直到10才收到789租金發(fā)票。請(qǐng)問下 實(shí)際租入和收到發(fā)票時(shí)怎能賬務(wù)處理。
當(dāng)月預(yù)付房租,下月才收到發(fā)票,那當(dāng)月的房租攤銷怎么處理呢?房租的金額很大,做到下月怕收支不匹配。然后我們公司有很多公戶打款給個(gè)人的報(bào)銷款和實(shí)際收到發(fā)票金額不一致,會(huì)不會(huì)有什么影響?個(gè)稅申報(bào)期和增值稅申報(bào)期時(shí)間是一樣的嗎?
6月租入的設(shè)備,未收到發(fā)票,未付款;7月付款,8月收到發(fā)票 請(qǐng)問怎么暫無處理
老師發(fā)票上開個(gè)正數(shù),同時(shí)又開個(gè)相同的負(fù)數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個(gè)問題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個(gè)月是六月,是不是從六月開始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡(jiǎn)過的,請(qǐng)幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫(kù)存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請(qǐng)問一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說 可以合并核算
銀行賬戶報(bào)告發(fā)證日期跟開戶日期是填一樣的嗎
你好老師個(gè)體戶工商年檢注冊(cè)資金填多少
老師,目前審計(jì)行業(yè)是什么狀況?
法人名下的車,可以以什么形式讓公司做補(bǔ)貼報(bào)銷? 會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師我們是小規(guī)模 租入設(shè)備在繼續(xù)租出
那租金計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本科目
老師 是這樣的嗎? 7.8.9應(yīng)做分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -租金 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票時(shí)間:借應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
老師請(qǐng)問下 可以這么做嗎? 有沒有不用暫估的方式呀
這樣寫分錄可以的 支出發(fā)生了 沒有收到發(fā)票 應(yīng)該暫估入賬
老師實(shí)際我們也沒有付錢哦。等到付錢的時(shí)候再做 借方:應(yīng)付賬款 貸銀行存款
整套租入建筑設(shè)備的分錄這樣做可以的嗎?
是的 實(shí)際支付款項(xiàng)再寫付款分錄
好的 謝謝老師 請(qǐng)問下如果不用暫估的話有沒有其它方式可以做這個(gè)分錄呀
現(xiàn)在取消預(yù)提費(fèi)用科目 以前可以用預(yù)提費(fèi)用科目的
現(xiàn)在只能用暫估入庫(kù)嗎?(我們是挖掘機(jī)設(shè)備租入也可以用暫估入庫(kù)嗎?
是的 費(fèi)用實(shí)際發(fā)生了 沒有取得發(fā)票 可以暫估入賬