加計(jì)抵減就是根據(jù)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再加計(jì)10%抵扣
老師,加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么做,之前一直沒享受加計(jì)抵減,這個(gè)月開始享受是不是可以從1-12一起的進(jìn)項(xiàng)稅額*10%算加計(jì)抵減額呢
老師,對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)50%銷售額那個(gè)月就可以加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)票,那要是下個(gè)月又達(dá)不到了,就不能加計(jì)抵減,然后過幾個(gè)月又夠了,又能加計(jì)抵減了么,那要是一年沒作加計(jì)抵減,到年底再統(tǒng)計(jì)全年達(dá)到了,再加計(jì)抵減這樣可以么,還有就是裝卸費(fèi)用應(yīng)當(dāng)也可以加計(jì)抵減吧
老師,這個(gè)截圖是老師舉例子,就是銷項(xiàng)10萬,進(jìn)項(xiàng)18萬,那么算出來是負(fù)的,也就是留抵稅額,這個(gè)加計(jì)抵減為什么是用18×10%呢老師,我這里就是沒整懂,這個(gè)是有什么計(jì)算公式嗎老師?加計(jì)抵減稅額咋算啊,老師可以解答一下這個(gè)步驟不
老師,你好,我想問下你哈,我這個(gè)公司是可以10%加計(jì)抵減應(yīng)納稅額,我這個(gè)月沒有收入也就是銷項(xiàng)稅額是0,我勾選了進(jìn)項(xiàng)稅額83229.15元,請(qǐng)問加計(jì)抵減8322.91元需要做分錄嗎? 是這樣分錄嗎?見圖片
老師你好,麻煩問下這話的意思是不是說假如我有進(jìn)項(xiàng)稅額80萬,40萬與銷項(xiàng)抵扣,這40萬就不能加計(jì)抵減,剩余的40萬是可以加計(jì)抵減的,可以加計(jì)抵減的40萬還得從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,我這個(gè)理解對(duì)嗎?
你好老師我對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表看不明白,他們之間有啥關(guān)系我不明白我怎么才能知道他們之間的勾稽關(guān)系
個(gè)體戶繳納個(gè)稅按照什么比例啦?有沒有什么優(yōu)惠啦?
請(qǐng)問:注冊(cè)資金實(shí)繳1萬,錢一直在賬上沒花掉,資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資也是1萬對(duì)吧
老師好,房東把廠房租給了A公司,A公司跟我們簽合同 在租給我們 是不是我們把房租給A公司,A. 公司開票給我們就行了,
老師好,要從A區(qū)搬到B區(qū),那么工商變更的話 是在AB哪個(gè)市場(chǎng)監(jiān)督局變更
對(duì)公還貸款需要準(zhǔn)備的資料有哪些
老師,我們公司去參加展會(huì)展位費(fèi)25000元,有一個(gè)公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,收到這1萬這個(gè)費(fèi)用怎么做憑證?
您好老師,員工給公司買的材料,今天100明天 1 00的,但是只有收據(jù)沒有發(fā)票,這種的怎么處理呢
增值稅應(yīng)稅行為有什么?
今年計(jì)入未分配利潤(rùn)入賬的(管理費(fèi)用-折舊費(fèi)),匯算清繳填在哪個(gè)表里?哪行呀
原來是這樣
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