意思是,不可以加計(jì)抵減的40萬(wàn),還得從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。你直接按40計(jì)算加計(jì)扣除就是
老師,這個(gè)截圖是老師舉例子,就是銷項(xiàng)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)18萬(wàn),那么算出來(lái)是負(fù)的,也就是留抵稅額,這個(gè)加計(jì)抵減為什么是用18×10%呢老師,我這里就是沒(méi)整懂,這個(gè)是有什么計(jì)算公式嗎老師?加計(jì)抵減稅額咋算啊,老師可以解答一下這個(gè)步驟不
老師你好,麻煩問(wèn)下這話的意思是不是說(shuō)假如我有進(jìn)項(xiàng)稅額80萬(wàn),40萬(wàn)與銷項(xiàng)抵扣,這40萬(wàn)就不能加計(jì)抵減,剩余的40萬(wàn)是可以加計(jì)抵減的,可以加計(jì)抵減的40萬(wàn)還得從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,我這個(gè)理解對(duì)嗎?
老師,我司是服務(wù)行企業(yè),可以享受加計(jì)遞減10%的政策,稅款所屬期5月份有欠稅5.8萬(wàn),6月份有期末留底5.7萬(wàn),6月加計(jì)抵減期末余額1萬(wàn);7月份申請(qǐng)了增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅5.7萬(wàn),剩下我我司繳款結(jié)清;申報(bào)7月份時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5.7萬(wàn),那么在7月份的納稅申報(bào)需要對(duì)應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵嗎
老師:這個(gè)加計(jì)抵減數(shù)4160是怎么得出的,當(dāng)期是40*0.13=5.2,然后管理不善丟失2*0.16+8*0.13=1.36.那剩余的可加計(jì)的不就是5.2-1.36=3.84,再用3.84*0.1=3.84?未必意思這個(gè)2萬(wàn)塊是19年3月取得的,所以沒(méi)有進(jìn)行過(guò)加計(jì),所以這里也不用進(jìn)行沖減?
老師,公司有增值稅的加計(jì)抵減5%,這個(gè)月有20萬(wàn),我做帳是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額20萬(wàn) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 20萬(wàn) 公司有外銷,免抵退稅,所以加計(jì)抵減的增值稅進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出5萬(wàn),可以再做帳 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5萬(wàn) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5萬(wàn) 這樣做帳,分錄對(duì)不
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎