久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,你好,我想問下你哈,我這個公司是可以10%加計抵減應納稅額,我這個月沒有收入也就是銷項稅額是0,我勾選了進項稅額83229.15元,請問加計抵減8322.91元需要做分錄嗎? 是這樣分錄嗎?見圖片

老師,你好,我想問下你哈,我這個公司是可以10%加計抵減應納稅額,我這個月沒有收入也就是銷項稅額是0,我勾選了進項稅額83229.15元,請問加計抵減8322.91元需要做分錄嗎?
是這樣分錄嗎?見圖片
2023-01-31 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-31 13:35

你好; 你抵減的時候 可以先掛 :借應交稅費-未交增值稅貸其他收益; 先這樣掛著 ;你圖片看不清楚??

頭像
快賬用戶9607 追問 2023-01-31 13:38

就是按當月的進項稅額計算10%做賬先,是吧

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-31 13:39

你好; 是的;? 先歸集做 體現(xiàn)加計扣除 抵減這部分的金額??

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好; 你抵減的時候 可以先掛 :借應交稅費-未交增值稅貸其他收益; 先這樣掛著 ;你圖片看不清楚??
2023-01-31
你好! 需要做分錄的 具體是什么業(yè)務的加計抵減呢?
2021-06-27
您好學員,我理解這個月實際還是使用到了加計抵減是吧?因為你說銷項稅額小于進項稅額加加計抵減。 例如銷項稅是8,進項稅是7.8,加計抵減0.78,本次使用加計抵減0.2 那這種情況在此月繳納增值稅的時候做分錄 借:應交稅費-未交增值稅 0.2 貸:其他收益 0.2
2021-06-28
同學你好!這個一樣要做的呀
2021-06-27
你好,你當時做的計提加抵扣的嗎?還是直接做的抵扣。
2021-06-27
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×