你好,是的,是對(duì)的,學(xué)員
本期進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,還有本期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要怎么處理,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額在貸方
本期銷項(xiàng)稅額20000,進(jìn)項(xiàng)10000,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出500,上期留抵1000,我請(qǐng)問本期應(yīng)交增值稅稅額是多少呢?最好有詳細(xì)步驟,謝謝
應(yīng)交增值稅額本期發(fā)生額=銷-進(jìn)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?因?yàn)榱舻淄说竭M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣算嗎
老師,您好,我公司進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)抵減15%,本期我認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),有張票是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,填加計(jì)抵減本期發(fā)生額時(shí)我進(jìn)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后乘以15%填到本期發(fā)生額了,這樣填可以嗎
請(qǐng)確認(rèn)公式是否正確:本期銷項(xiàng)稅額-本期進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-留抵稅額-本期進(jìn)項(xiàng)稅*10%+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出*10%,
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購(gòu)的蔬菜可以一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?不通過(guò)原材料
老師那餐飲行業(yè)購(gòu)買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說(shuō)可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,難道購(gòu)買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫(kù)存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
無(wú)收入,有營(yíng)業(yè)外收入。 營(yíng)業(yè)外支出,慰問金等。匯算清繳,納稅調(diào)整填扣除類調(diào)整項(xiàng)目,其他,還是填在與取得收入無(wú)關(guān)的支出?
請(qǐng)問老師,2024年全年工資收入159865元,沒有獎(jiǎng)金,應(yīng)該交多少個(gè)稅?
我更正申報(bào)了24年的房產(chǎn)稅,那我所得稅匯算清繳跟年報(bào)表要更正嗎?還需要更正哪些報(bào)表???
老師,請(qǐng)問做企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)時(shí)除了需要把業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際百分之60和不超過(guò)收入的千分之五孰低調(diào)增外,還需要哪些調(diào)增嗎?