您好,是的,同時(shí)調(diào)整納稅申報(bào)表
老師你好,我想請教下,我2021年的賬已經(jīng)結(jié)了,報(bào)表啥的都出了,不想再反結(jié)賬調(diào)整了,但是2021年還有一些費(fèi)用和成本是沒有支付過的,有些發(fā)票已經(jīng)開了準(zhǔn)備在22年1月份支付,還有些發(fā)票還沒開,那請問我這個(gè)第四季度的企業(yè)所得稅季報(bào)可以把這些費(fèi)用和成本都加進(jìn)去么?那我22年的憑證要如何做呢,做以年度損益調(diào)整么?那發(fā)票沒開的稅不知道的,要怎么計(jì)算呢?
請問2021年8月份的時(shí)候有一筆無票收入,已做賬但是申報(bào)的時(shí)候漏了,導(dǎo)致去年主表本年累計(jì)和賬上不符合,這個(gè)在今年怎么處理呢
你好,我想問一下8月份改的報(bào)表.增加了2021年底和2022年1月和2月無票收入,那賬也需要調(diào)整吧。但是已經(jīng)跨年跨月了啊。這個(gè)怎么處理。
20年的收入沒有及時(shí)開票也沒有申報(bào)無票收入,順延入賬在下個(gè)月,但是已經(jīng)跨年了,影響了審計(jì)報(bào)告給出的利潤,需要去稅務(wù)局調(diào)整增值稅申報(bào)表和年度企業(yè)所得稅嗎?是不是屬于偷稅了?
老師,您好!請問2021年開了一張發(fā)票,對方單位說找不到了,然后公司以前會計(jì)在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報(bào)1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個(gè)問題,增值稅申報(bào)表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個(gè)需要處理嗎
初級會計(jì)考試多選題選不全得分嗎
老師好,麻煩問下,我們想搞個(gè)返利活動,我要是算出每個(gè)月的平均售價(jià),平均成本,出來平均利潤后,然后用這個(gè)利潤去減掉返利這樣算就對嗎
2025年5月份公司社保工傷保險(xiǎn)費(fèi)用抵交27.6元,怎么做分錄
老師,初級會計(jì)公開課最后一卷的題在哪里找呢
老師,企業(yè)在工商信息顯示吊銷,末注銷,這個(gè)怎么處理
老師你好,收到政府上年度補(bǔ)助項(xiàng)目資金怎么做賬?
老師為什么有些客戶要我們開普票,不需要專票,專票不是可以抵扣嗎
老師 虧損合同,比如,合同簽訂50臺,生產(chǎn)出來40臺以后,成本漲價(jià)了,剩下的10臺會發(fā)生虧損,為什么要對已生產(chǎn)出來的設(shè)備計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備,40臺的時(shí)候,原材料沒漲價(jià)啊,為什么要對有標(biāo)的,計(jì)提減值?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師我們原料入庫因?yàn)闆]付款 還沒走取得發(fā)票,這個(gè)要后面付了款才能取得 需要做納稅調(diào)增嗎
您好,跨年用以前年度損益調(diào)整,當(dāng)年用對應(yīng)科目
納稅申報(bào)表已經(jīng)先修改的啊。賬沒處理啊。那會計(jì)分錄怎么處理。我看完稅證明有滯納金了啊
就是要改賬唄
您好,是的,以前年度。借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,當(dāng)年,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅