你好,沒有發(fā)票的正常做在建工程就可以了,以后正常結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),但是沒法抵扣企業(yè)所得稅
老師,我公司是新建企業(yè),現(xiàn)辦公樓和廠房已經(jīng)達到了可使用狀態(tài),11月份的賬應該由在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但還沒有竣工決算,而且合同總價是辦公樓和廠房在一起的價格,我怎么暫估固定資產(chǎn)?。恐x謝!
請問事業(yè)單位,在以前年度有在建工程,已竣工并投入使用,已付清款項但對方一直沒有開發(fā)票到我單位,所以賬務上一直未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),請問這種情形能不能在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),如果可以轉(zhuǎn)的話請問如何賬務處理?
我公司自行建造固定資產(chǎn),現(xiàn)在達到使用狀態(tài)要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但是有一些工程款、材料款未結(jié)清,也沒有取得發(fā)票,該怎么賬務處理
我公司自行建造固定資產(chǎn),現(xiàn)在達到使用狀態(tài)要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但是有一些工程款、材料款未結(jié)清,也沒有取得發(fā)票,該怎么賬務處理
固定資產(chǎn)因為升級改造 ,轉(zhuǎn)到了在建工程,錢是都付了,有些發(fā)票拿不到,還在預付賬款科目,暫時還不能結(jié)轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn),但是設備改造好已經(jīng)投入使用了,按理應該要攤銷折舊了,發(fā)票不全費用結(jié)轉(zhuǎn)不了,又無法攤銷,該怎么辦呢
老師 這題不會 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,當月銷售次月結(jié)賬開票,賬務和稅務上的處理
螺絲刀入賬放到管理費辦公費還是材料費
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費用,地坪漆費用應計什么科目?
老師您好,預交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅
老師您好,如果后期取得發(fā)票金額和支付的金額不一樣,固定資產(chǎn)的價值還可以調(diào)整嗎
可以的,可以這么做的。
調(diào)整固定價值的同時調(diào)整折舊金額吧,老師還有就是結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)必須要有驗收合格單據(jù)和竣工結(jié)算單吧
是的是的,是這么做的。
好的,謝謝您
不用客氣,工作愉快