借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 貸待認證稅額 借管理費用/原材料/庫存商品 貸進項轉(zhuǎn)出
老師你好,進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄是怎樣做的?之前進項是掛在待認證稅額,分錄應(yīng)該怎樣做?
老師你好,進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄是怎樣做的?之前進項是掛在待認證稅額,分錄應(yīng)該怎樣做?
上個月做待認證進項稅額,借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額),這個月進項認證并做進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎樣去寫分錄呀?
老師您好,之前咨詢過您一個問題,是問發(fā)生退貨時要進行進項稅額轉(zhuǎn)出時應(yīng)該怎樣做賬,您說做之前分錄的負數(shù)分錄就可以。我想問一下,做之前分錄的負數(shù)分錄的話,是應(yīng)該貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額(即進項稅額的負數(shù)表示),還是應(yīng)該貸進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
在認證完進項稅,做會計分錄的時候,把待認證進項稅金額轉(zhuǎn)到進項稅科目里面,需要掛輔助項供應(yīng)商的客戶名稱嗎?待認證進項稅科目有余額嗎?如果有余額,怎樣處理是什么問題?
權(quán)益法下,賺了計入“營業(yè)外收入”,那么虧了計哪個科目呢?
你好,老師!應(yīng)付職工薪酬明細賬上二級明細只有工資,沒有其他,但在生產(chǎn)成本和管理費用明細賬里都有工資,福利費,社保等,這個會計除了工資,其他都沒計入應(yīng)付職工薪酬這個科目,那么匯算清繳時填A(yù)105050表中的福利費社保經(jīng)費等要是按應(yīng)付職工薪酬明細賬填是沒數(shù)的,要是按生產(chǎn)成本和管理費用填是有數(shù)的,我按哪個填呢?
老師,我們每個月發(fā)一次安全獎和周衛(wèi)生獎。都是以現(xiàn)金發(fā)放。我還需要計提嗎?還是直接計入制造費用—福利費
老師,所得稅匯算清繳時,信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實操課?
股東分紅記入哪個科目哪個明細科目?
匯算清繳時,營銷服務(wù)費 填在期間費用的什么地方?
老師報企業(yè)個稅是下什么軟件?在那下?
變更營業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎
不是很理解
待認證的先轉(zhuǎn)到進項稅 然后進項轉(zhuǎn)出到成本費用
賬上是借:庫存商品? 應(yīng)交稅費-待認證 貸:應(yīng)付賬款 我應(yīng)該怎樣做分錄?待認證需要轉(zhuǎn)出
就是上面的分錄哦先轉(zhuǎn)到進項稅