借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅額 借:成本費(fèi)用類科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄是怎樣做的?之前進(jìn)項(xiàng)是掛在待認(rèn)證稅額,分錄應(yīng)該怎樣做?
老師你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄是怎樣做的?之前進(jìn)項(xiàng)是掛在待認(rèn)證稅額,分錄應(yīng)該怎樣做?
上個(gè)月做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證并做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎樣去寫分錄呀?
老師您好,之前咨詢過您一個(gè)問題,是問發(fā)生退貨時(shí)要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)應(yīng)該怎樣做賬,您說做之前分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以。我想問一下,做之前分錄的負(fù)數(shù)分錄的話,是應(yīng)該貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(即進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)表示),還是應(yīng)該貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
在認(rèn)證完進(jìn)項(xiàng)稅,做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅金額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅科目里面,需要掛輔助項(xiàng)供應(yīng)商的客戶名稱嗎?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額嗎?如果有余額,怎樣處理是什么問題?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表啊?去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
待認(rèn)證是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng),還是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出???
你要先認(rèn)證的話就那樣做,不認(rèn)證,直接轉(zhuǎn)成本費(fèi)用
老師,我發(fā)票沒有勾選,但是再申報(bào)增值稅的時(shí)候填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額,那我還需要更正申報(bào)的嗎?
是的,沒有勾選就不能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
老師但是那個(gè)增值稅申報(bào)表我填了數(shù)上去,但是勾選系統(tǒng)我沒有勾選發(fā)票?
不能那么處理,更正申報(bào)就是了
更正申報(bào)的話,那個(gè)月不是要退稅的嗎?
可以退也可以抵減以后月份交的呀
怎樣抵減以后月份交的,我二月份的申報(bào)表,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抵減的嗎?
不會(huì)自動(dòng)抵減的,你要在申報(bào)表中填