你好 和自己生產(chǎn)的一樣產(chǎn)品也按生產(chǎn)出品口退稅一樣的?
有個(gè)問題想咨詢一下,生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,他有部分產(chǎn)品是外購進(jìn)來出口的,那他外購這部分的稅可以退嗎?收匯要是超過90天呢
請教大家一個(gè)問題,我們有個(gè)健康養(yǎng)生公司,新開的,是對外養(yǎng)生的餐飲,同時(shí)有一塊地,請了一個(gè)叔種菜,種的菜一部分對外銷售(這部分是免稅農(nóng)產(chǎn)品),另一部分是供給自己餐廳的,請問下,供給自己餐廳的是不是視同銷售,還是怎樣的?是否像生產(chǎn)產(chǎn)品一樣要出入庫處理,科目是入原材料嗎?另一方科目作成本嗎?
想問下,生產(chǎn)企業(yè),如果有一部分產(chǎn)品是自己生產(chǎn),一部分是外購的成品,然后同一個(gè)客戶,一起出口,這種情況下,怎么退稅了
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),之前有零部件出口是視同自產(chǎn)的。想咨詢一下,這個(gè)零部件出口是否有量的限制,比如與成品的比例,如果我量比較多,是不是不能退稅,謝謝!
請問老師我們是出口退稅企業(yè),貨物如果產(chǎn)生部分商品退運(yùn),假定是因?yàn)橘|(zhì)量問題,那么是否一定要出局產(chǎn)品不合格的報(bào)告?如果是,這種報(bào)告國客戶自己以自己公司抬頭出局文件可以用嗎?
老師,我9月的銷項(xiàng)稅額是37426.19進(jìn)項(xiàng)稅額是11255.94,我要怎么寫分錄呢
一般納稅人開普票,怎么開發(fā),怎么交增值稅呢?
麻煩哪位老師繼續(xù)解答一下 謝謝。那我先計(jì)提放在那里,不發(fā)放,我就寫0行不行啊?
上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用。個(gè)稅提示這個(gè)是什么意思
老師,我9月的銷項(xiàng)稅額是37426.19進(jìn)項(xiàng)稅額是11255.94,我要怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢
個(gè)人銷售貨物代開的發(fā)票申報(bào)印花稅嗎?
建筑單位跨省勞務(wù)是不是需要辦外經(jīng)證,這可以開幾個(gè)點(diǎn)票老師
小規(guī)模開票稅率是一個(gè)點(diǎn)嗎
老師,設(shè)計(jì)外包給個(gè)人,簽約合同各種個(gè)人開不了發(fā)票,以開工資形式嗎?還是怎么處理?
老師,新的企業(yè)所得稅,怎么還能不預(yù)交?我們企業(yè)收入大,成本票太少了,怎么辦????
這種情況,我們是按生產(chǎn)型企業(yè)膜板退稅,還是外貿(mào)型企業(yè)退稅了
按照生產(chǎn)型退稅。你好。
意思就是說,外購的成品,供應(yīng)商開的成品票,我們直接出貨的,跟自己生產(chǎn)的成品一起,是可以按生產(chǎn)型企業(yè)進(jìn)行退稅
你好 是的 是這個(gè)意思 的?
還有個(gè)問題,像我們會有很多的進(jìn)項(xiàng)票,但是沒有國內(nèi)業(yè)務(wù),都是出口,我們開的銷項(xiàng)也都是0稅的,這種情況,那么進(jìn)項(xiàng)是不是只能全部轉(zhuǎn)出來作為成本票了,那如果經(jīng)常進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會有問題嗎
是這樣操作的,真實(shí)的沒有問題。