你好,質(zhì)量問題扣款,有開具負數(shù)發(fā)票嗎??
增值稅2.(20分)資料:某事業(yè)單位發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如(1)購買一臺不要安袋的專用設(shè)備用于事業(yè)活動,其購入價款為22600元,款項以銀行春文付,(2)購入一批不看要安裝的設(shè)備,其價款為30000元,設(shè)備已通過收,根播購買合同的規(guī)定,取得該設(shè)備時應(yīng)支付總價款的80%,金額為24000元,其余力扣留的質(zhì)量促證金;如設(shè)備無質(zhì)量問題則在4個月后支付,款項均通過單位零余額賬戶付。(3)接受無倍詞入業(yè)務(wù)活動用設(shè)一臺,調(diào)出方的賬面價值力元,發(fā)生費1000元,安費3000元,款項通過銀行存款文
增值稅2.(20分)資料:某事業(yè)單位發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如(1)購買一臺不要安袋的專用設(shè)備用于事業(yè)活動,其購入價款為22600元,款項以銀行春文付,(2)購入一批不看要安裝的設(shè)備,其價款為30000元,設(shè)備已通過收,根播購買合同的規(guī)定,取得該設(shè)備時應(yīng)支付總價款的80%金額為24000元,其余力扣留的質(zhì)量促證金;如設(shè)備無質(zhì)量問題則在4個月后支付,款項均通過單位零余額賬戶付。(3)接受無償調(diào)入業(yè)務(wù)活動用設(shè)一臺,調(diào)出方的賬面價值力元,發(fā)生費1000元,安費3000元,款項通過銀行存款文
去年買設(shè)備,支付了預(yù)付款,我因為當時不知道怎么做固定資產(chǎn)(想著只有一部分金額,不懂預(yù)算會計怎么錄入固定資產(chǎn),以什么金額錄入),所以做成了其他應(yīng)收款,今年已經(jīng)支付了尾款,還有一部分質(zhì)保金未支付,請問我現(xiàn)在怎么做賬,既能起到修改去年這筆錯賬的目的,又能把今年的賬做了,把固定資產(chǎn)做進去。
老師,公司購買一臺設(shè)備10萬元,預(yù)付90%后收到設(shè)備并已計入固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在因為設(shè)備質(zhì)量問題,想要在10%的尾款里面扣2000的質(zhì)量扣款。這個分錄應(yīng)該怎么做?已經(jīng)抵扣的稅額怎么處理?
1、某事業(yè)單位發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)購買一臺不需要安裝的專用設(shè)備用于事業(yè)活動,其購入價款為22600元,款項以銀行存款支付。(2)開展經(jīng)營業(yè)務(wù),銷售給A公司一批產(chǎn)品,價款為7000元,增值稅為910元,收到不帶息的承兌期為2個月的商業(yè)承兌匯票一張,面值為7910元。(3)持有的不帶息的承兌期為2個月的商業(yè)承兌匯票到期,收到7910元并存入銀行。(4)開展事業(yè)活動,對外提供勞務(wù)應(yīng)收取款項23000元,該款項收回后不需上繳財政。(5)購入一批不需要安裝的設(shè)備,其價款為30000元,設(shè)備已通過驗收。根據(jù)購買合同的規(guī)定,取得該設(shè)備時應(yīng)支付總價款的80%,金額為24000元,其余款項為扣留的質(zhì)量保證金;如設(shè)備無質(zhì)量問題,則在4個月后支付,款項均通過單位零余額賬戶支付政府會計分錄
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進行填寫調(diào)增項目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
個稅是每個都需要申報嗎,如果這個月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會計準則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費用加進去么?
目前還沒開具負數(shù)發(fā)票
你好,那應(yīng)當開具負數(shù)發(fā)票才是的 借:應(yīng)付賬款,貸:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
老師,那請問這個負數(shù)發(fā)票是開全額還是只開扣款的那一部分。這兩種操作的賬務(wù)處理有什么區(qū)別嗎?
你好,是全額開具負數(shù)發(fā)票,然后按實際金額補開正數(shù)發(fā)票 目前是無法部門紅沖的?