您好。減半征收退回來是吧?借銀行存款貸營業(yè)外收入。

16年計(jì)提印花稅分錄:借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅。然后實(shí)際繳納的時(shí)候科目錄錯(cuò)了,分錄是借:借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:銀行存款。請問下現(xiàn)在怎么更正如何操作分錄如何寫?
老師,印花稅減半了,之前計(jì)提了印花稅是全額的,也繳納了,現(xiàn)在稅務(wù)局退還給我多繳納的印花稅,請問老師這個(gè)分錄怎么處理?
實(shí)收資本印花稅前幾年已經(jīng)交了,計(jì)入管理費(fèi)用-印花稅?,F(xiàn)在稅務(wù)局給退回了,怎么做分錄呢
老師,收到稅務(wù)局退回印花稅,應(yīng)該怎么做賬?能寫一下具體分錄嗎?剛開始計(jì)提#借,稅金及附加,貸贏交印花,繳納,借:應(yīng)交印花,貸,銀行!現(xiàn)在退回來了一半,應(yīng)該怎么做分錄
老師,公司是小微企業(yè)印花稅減半征收的優(yōu)惠政策,之前沒有享受優(yōu)惠政策全交了,現(xiàn)在退了印花稅,收到退的印花稅2000元,怎么做會(huì)計(jì)分錄,繳納時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是1.借:稅金及附加 待應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 2借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺(tái)車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會(huì)計(jì)已經(jīng)把苗木直接進(jìn)入成本,從19年起。我接后又做了高企申請,現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時(shí),送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時(shí),項(xiàng)目中只填寫了修理費(fèi)并未體現(xiàn)贈(zèng)送的物品,對這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費(fèi)或廣宣費(fèi)更合適),有什么建議。謝謝老師


18年3月繳的,當(dāng)時(shí)沒有減半,現(xiàn)在全額退回了
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸,以前年度損益調(diào)整。