這個退回到你們對公賬戶了,對嗎?
老師,我去年2019年12月計提印花稅:借:稅金及附加70750 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 70750 但今年2020年8月因稅務(wù)優(yōu)惠實際繳印花稅35375元 我今年8月做會計分錄:借:應(yīng)交稅金-印花稅35375 貸:以前年度損益調(diào)整 35375 借:應(yīng)交稅費-印花稅 貸:銀行存款35378 還要做其他的會計處理嗎 比如本年利潤的影響
老師,根據(jù)稅務(wù)局“六稅兩費”政策,退回企業(yè)所屬期1月份多計提多繳納的稅費(50%),該怎么做會計分錄?多計提:借 營業(yè)稅金 -5 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 -5 收到退回款 :借 銀行存款 5 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 5
請請教一下,今年一二月份全額繳納的附加稅和印花稅,因享受減半征收的優(yōu)惠,在4月份退回一月份已繳附加稅的50%,剩余1月份印花稅和2月份附加稅及印花稅多交的50%在我申報五六月份印花稅時被抵了,請問以上業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做?
老師好,我們2021年1月交2020年12月印花稅銀行借款的印花稅500元,經(jīng)稅務(wù)局通知于2022年11月退回500元(享受優(yōu)惠政策,允許退回)這樣的話我應(yīng)該怎么出會計分錄?2020年12月的出賬是 計提印花稅 借,營業(yè)稅金及附加500 貸,應(yīng)交稅金印花稅500 交稅后 借,應(yīng)交稅金印花稅500 貸,銀行存款500 這樣在2022年11月退回這500,我應(yīng)該怎么出分錄?
計提實收資本印花稅的時候多計提了,但是繳納的時候是減半征收的,會計分錄要怎么處理呀? 計提實收資本印花稅 借 稅金及附加 162.5 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 162.5 。繳納實收資本印花稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 81.25 貸 銀行存款 81.25 多計提的部分怎么沖銷呀?
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會計分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計分錄怎么做?
老師,供應(yīng)商是個體經(jīng)營戶,發(fā)貨是這家個體經(jīng)營部發(fā)貨的,付款的那家公司是他們合作的一家雞廠。收款賬戶是這家雞廠的公司,做賬的話,應(yīng)付賬款掛供應(yīng)商的名稱,應(yīng)該掛哪個?
老師,新股東入股10萬,資金股10%,技術(shù)股5%,這是啥意思???
老師,這個盈余公積咋算的呢,3沒看懂
老師好!請問一下銷售化肥農(nóng)藥的行業(yè)最新的稅收政策及優(yōu)惠政策?謝謝!
首次學(xué)習(xí)外貿(mào)企業(yè)出口退稅,學(xué)不懂怎么辦
貸款利息能開發(fā)票嗎?專票還是普票?會計分錄怎么做?
是的退回公司賬戶,交的時候是個人去交的
收到錢借,銀行存款貸,其他應(yīng)付款
把錢轉(zhuǎn)給個人的時候再沖銷其他應(yīng)付款