同學(xué)你好 有利潤就要計提的
有壞賬需要計提遞延所得稅資產(chǎn)嘛,那遞延所得稅資產(chǎn)增加,凈利潤是不是就減少了啊
老師您好,計提了遞延所得稅資產(chǎn),需要在申報企業(yè)所得稅的時候在所得稅申報表上體現(xiàn)嗎?
小微企業(yè)計提遞延所得稅資產(chǎn)時按照利潤總額*25%計提嗎
企業(yè)當(dāng)期的遞延所得稅資產(chǎn)是用利潤總額的累計數(shù)*25%再減去之前計提的遞延所得稅資產(chǎn)嗎
請問企業(yè)2021年度利潤表上利潤總額10萬,企稅申報表減掉一項固定資產(chǎn)一次性累計15萬,企稅申報表實際利潤額為-5萬。若預(yù)計以后有足夠的應(yīng)納稅所得額可以利用可抵扣虧損 則 借 所得稅費用2.5 遞延所得稅資產(chǎn) 1.25 貸 應(yīng)交企稅 0 遞延所得稅負(fù)債3.75 若預(yù)計沒有,則 借 所得稅費用 2.5 貸 遞延所得稅負(fù)債2.5 請問以上會計處理有問題嗎?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
報表中沒有利潤那還需要計提嗎
這個不用計提了哦