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老師好,小規(guī)模納稅人7月8月開具了3%的專票,9月升級為一般納稅人,那7月8月的稅怎么申報繳納稅款?

2022-08-31 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-31 14:58

?你好 ;? 你是3季度的話;? 你這個要去大廳報哈; 你系統(tǒng)報不了? ?

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快賬用戶6477 追問 2022-08-31 15:00

老師好,去稅務大廳是不是得把7月8月的賬做完,生成報表后,去稅務大廳申報繳稅呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-31 15:02

?你好1. 是的。 你要做完 了在去報 ; 是的??

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快賬用戶6477 追問 2022-08-31 15:40

老師,7月8月的增值稅會計分錄,是不是得做一筆:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增 借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 這的分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-31 15:52

你好 ;? 你 78月是 小規(guī)模的嘛 ; 你是免稅的 哦;? 9月開始才涉及? ? ? 一般納稅人明細科目的??

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快賬用戶6477 追問 2022-08-31 15:55

小規(guī)模開的是3%的專票

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齊紅老師 解答 2022-08-31 16:01

你好; 那就? 做; 借應收賬款或者銀行存款? ?貸收入; 應交稅費-應交增值稅; 繳納借? ??應交稅費-應交增值稅;貸銀行存款 ; 9月開始用一般納稅人科目哈? ?

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快賬用戶6477 追問 2022-08-31 16:02

不用計提增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-31 16:09

你好;? 你貸方 給你做了 增值稅的 哦 ;? 小規(guī)模? 7-8月就是應交稅費-應交增值稅科目? ?

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快賬用戶6477 追問 2022-08-31 16:12

就是直接計入應交稅費-應交增值稅,不用再做增值稅的處理,然后只要計提附加稅就可以了吧!

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齊紅老師 解答 2022-08-31 16:18

你好;? 是的;? ? ?到時你 繳納附加稅 做計提附加稅即可? ?

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快賬用戶6477 追問 2022-08-31 16:20

附加稅是交的時候計提,現(xiàn)在不用計提是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-31 16:28

?你好;? ?現(xiàn)在計提; ; 你們是? ? ? 7月和8月計提 ;? ?按月計提? ?

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?你好 ;? 你是3季度的話;? 你這個要去大廳報哈; 你系統(tǒng)報不了? ?
2022-08-31
您好,十月份開始按照一般納稅人申報。
2021-09-06
你好;? 這個是可以抵減的; 但是你們申報表會? 要去稅務局大廳報; 到時可以填寫 抵減??
2022-09-02
你好,如果小規(guī)模納稅人期間沒有收入的話,進項稅額是可以抵扣的。
2021-09-06
同學你好 直接按照對應的稅率填寫
2022-09-08
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