當(dāng)月的借管理費(fèi)用 貸銀行存款 次月發(fā)票到了紅沖在做發(fā)票的
老師,我們上個(gè)月交的電費(fèi)做了憑證,這個(gè)月才得發(fā)票,那是在那個(gè)月稅前扣除呢?
老師,咨詢(xún)一下我們公司是一般納稅人,上個(gè)月付的電費(fèi)單,忘記開(kāi)票了,這個(gè)月才,上個(gè)月交電費(fèi)的憑證怎么做。
老師還有一事:比如我這個(gè)月收到銀行回單十萬(wàn)元,但是這個(gè)月沒(méi)有發(fā)票,下個(gè)月發(fā)票才開(kāi)進(jìn)來(lái),那我這個(gè)銀行怎么記錄憑證,下個(gè)月發(fā)票進(jìn)來(lái)我又該怎么記錄憑證呢
老師,如果收到貨,有對(duì)方的出庫(kù)單,發(fā)票下個(gè)月才開(kāi)過(guò)來(lái)。我這邊怎么做憑證呢
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月的電費(fèi)我交了費(fèi),但是下個(gè)月才能開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),這個(gè)我怎么做憑證呢
老師,我在電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表,資產(chǎn)損失金額填寫(xiě)在哪一行比較合適。
所得稅是在損益結(jié)轉(zhuǎn)前計(jì)提還是在結(jié)轉(zhuǎn)后計(jì)提?
公司是負(fù)利潤(rùn),賬上現(xiàn)金掛賬太多,注銷(xiāo)時(shí)怎么解決
老師,客戶(hù)給開(kāi)發(fā)票 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)需要繳納印花稅嗎
老師你好,小型微利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的呢?是按季度平均值還是按那個(gè)季度末的那個(gè)資產(chǎn)總額呢?
老師,這什么意思?要怎樣處理?1762474.74是這季度不含稅收入,按1% 計(jì)
清算費(fèi)用是什么意思?是企業(yè)清算過(guò)程中,所花費(fèi)的人力和物理嗎?
老師,我們開(kāi)出發(fā)票的銀行賬號(hào),開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)可以修改嗎
老師您好,收到一張專(zhuān)票已認(rèn)證,金額126468 稅額14549.42 請(qǐng)問(wèn)怎么做賬呢?銀行存款付款
老師,開(kāi)發(fā)商以房子抵我們公司的債務(wù),我們公司怎么記賬?
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怎么紅沖呢
借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用,這個(gè)就是紅沖。