你好;? ? 扣減做 :借? ? 應(yīng)收賬款? ?負(fù)數(shù)? 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) ; 銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)? ?
當(dāng)月做無票收入,當(dāng)月還做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄嗎,如果不做那所得稅呢 當(dāng)月無票收入分錄 借:應(yīng)收賬款-無票收入 100000 貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額8256.88 貸:主營業(yè)務(wù)收入:91743.12 無票收入分錄這么做對(duì)嗎? 我們是建筑企業(yè),稅率9
公司是物流服務(wù)業(yè)的一般納稅人,客戶A是月結(jié)類型,其結(jié)款時(shí)不需要提供發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄做如下對(duì)不對(duì):1)產(chǎn)生業(yè)務(wù)時(shí)(借:應(yīng)收賬款-客戶A,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)),2)收到款時(shí)(借:銀行賬款,貸:應(yīng)收賬款-客戶A)。
請(qǐng)教老師:對(duì)外提供服務(wù)后,無票收入發(fā)生時(shí)分錄為:借:應(yīng)收賬款-A 8000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 7547.17 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 452.83。如果次月這部分無票收入發(fā)生一部分扣減,該如何做分錄呢?
開具時(shí):借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,如果開具負(fù)數(shù)發(fā)票是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款,請(qǐng)問是這樣寫相反分錄嗎老師
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會(huì)計(jì)分錄如何寫,是直接借應(yīng)收賬款,帶主營業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸營業(yè)外收入呢
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
老師,這樣會(huì)引起稅務(wù)異常嗎?因?yàn)槿绻@個(gè)月扣減了做了收入的相反分錄,勢(shì)必會(huì)沖減了這個(gè)月的收入,等于這個(gè)月的收入變小了哦
?你好1; 正常 有扣減; 比如有優(yōu)惠; 是可以的;但是你們需要合同注明;? ? ? ?發(fā)票也得重新開哈? ?
老師,不用開具發(fā)票,屬于無票收入。相當(dāng)于收到對(duì)方的錢,對(duì)方不需要開具發(fā)票,但是我們也全部入賬申報(bào)稅局的
?你好; 那就直接合同注明即可 ;? ? ?直接借貸方不變 金額負(fù)數(shù)紅沖收入即可? ?
好的,謝謝老師!有人說因?yàn)檫@些收入沒有開具發(fā)票的,所以不能按照銷售退回這樣來沖減分錄
?你好 ;? ? ? 不會(huì)的; 可以這樣做哈? ?