您好 是的,分錄是正確的。
公司是物流服務(wù)業(yè)的一般納稅人,客戶A是月結(jié)類型,其結(jié)款時不需要提供發(fā)票,會計分錄做如下對不對:1)產(chǎn)生業(yè)務(wù)時(借:應(yīng)收賬款-客戶A,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)),2)收到款時(借:銀行賬款,貸:應(yīng)收賬款-客戶A)。
老師,一個月所有的收入合并做一筆分錄,方便查賬?比如這樣做 借:應(yīng)收賬款-A客戶 B客戶 等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
A,,公司代另外一家公司開發(fā)票開金額62500差額征稅開要時借應(yīng)收賬款62500貸應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項稅額(差額征收)297.62主營業(yè)務(wù)收入62202.38. 收到服費借銀行存款貸應(yīng)收賬款 退回客戶是全額收稅點借主營業(yè)務(wù)成本一服務(wù)費62500貸現(xiàn)金59375,營業(yè)外收入一稅金,這樣寫對嗎 老師指導(dǎo)一下怎么寫分錄合理
老師好,客戶不要發(fā)票,確認(rèn)收入時分錄:借:預(yù)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項對嗎
客戶付款,我們先是收到客戶的錢,然后再開具發(fā)票,當(dāng)月需要再做結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入嗎? 1-收到錢 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 2-開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 還用結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入嗎
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運輸費300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價250元,增值稅稅額13000元款項已存入銀行
老師A105050這個表要填社保嗎
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫
老師可以講一下中間那個3那坨怎么算的嗎
老師可以講詳細(xì)一點嗎
3月付了2000,4月付了尾款2000,3月份做的預(yù)付4月份也是做的預(yù)付并且4月份沒有收到發(fā)票,這個費用該怎么做賬
老師好,個體戶的經(jīng)營所得稅的稅率表麻煩發(fā)一下
老師你好,購買的超市購物卡的發(fā)票開給單位可以進(jìn)單位成本嗎
我不明白為什么其不開稅票,我還要做應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額))的分錄呀?
這個就是該申報申報,該賬務(wù)處理處理的。 再說了,既然已經(jīng)申報了未開票收入,已經(jīng)繳納了增值稅,那么也是需要賬上確認(rèn)的。
那是不是可以說,如我知道家其是不開票的是不是這樣做分錄也可以:1)產(chǎn)生業(yè)務(wù)時(借:應(yīng)收賬款-客戶A,貸:主營業(yè)務(wù)收入),2)收到款時(借:銀行賬款,貸:應(yīng)收賬款-客戶A),
不可以的,這樣處理會給企業(yè)帶來稅務(wù)檢查風(fēng)險的。