你好,是的, 月無票收入分錄 借:應收賬款-無票收入 100000 貸:應交稅金-銷項稅額8256.88 貸:主營業(yè)務收入:91743.12
當月做無票收入,當月還做結轉(zhuǎn)成本分錄嗎,如果不做那所得稅呢 當月無票收入分錄 借:應收賬款-無票收入 100000 貸:應交稅金-銷項稅額8256.88 貸:主營業(yè)務收入:91743.12 無票收入分錄這么做對嗎? 我們是建筑企業(yè),稅率9
2021年11月預收賬款做了無票收入 并且已經(jīng)在12月了申報無票收入了 但是2022年1月又把無票收入充減回來了 月底又把這筆賬調(diào)到了無票收入 做的分錄是借主營業(yè)務收入 應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅 貸 應收賬款
您好!老師,無票收入可以從私賬轉(zhuǎn)公賬備注往來嗎?4月申報無票收入,分錄是借應收—無票收入 貸主營,和應交稅應交增值稅銷項。5月私轉(zhuǎn)公后,做借銀存、貸應收——無票收入,這樣有風險嗎
請教老師:對外提供服務后,無票收入發(fā)生時分錄為:借:應收賬款-A 8000 貸:主營業(yè)務收入 7547.17 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 452.83。如果次月這部分無票收入發(fā)生一部分扣減,該如何做分錄呢?
之前做的無票收入借 應收帳款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費待轉(zhuǎn)銷項稅 這月又開發(fā)票了 待轉(zhuǎn)銷項稅做分錄 怎么沖回
跨境提供專業(yè)技術服務,是免稅,沒有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時,A公司需要繳納什么稅費
請問遇到這種情況,匯算清繳沒有研發(fā)費用,如何零申報?
老師好,農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領導的小橋車燃油費和,農(nóng)機機械都不是公司的戶,還沒過戶,但是已經(jīng)發(fā)生了維修費用和燃油費,
老師請問公司一個員工3月份社保沒繳納,5月份正常繳納4月份,今天補繳納3月份,我是直接在社保申報里選擇3月份,沒找到補繳板塊。這樣不會出錯吧,我查到稅款所屬期是3月份的社保。我們這邊是上海的
進項也沒有,銷項也沒有,一直0申報可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時補交所得稅嗎
老師公司賣了一個固定資產(chǎn),填寫A105080中的固定資產(chǎn)原值應該填寫賣掉固定資產(chǎn)后金額還是沒有賣掉資產(chǎn)前的金額
老師,想問收入按開票已經(jīng)確認了,這個月發(fā)出商品比較多,即庫存比較少,所以結轉(zhuǎn)成本比較大,有什么方法可以先不結轉(zhuǎn)那么多成本?(主要是母公司賣貨給我們,我們再賣貨給客戶,但這個月母公司又沒有賣貨給我們,是直接在庫存出的成本)
滾動式付款不能和某一月某一筆去湊,就按正常的收匯時間到一筆記一筆,然后再根據(jù)出口貨物的時間順序去減掉某一月某一筆,收到的大于現(xiàn)有的就可以退,如果有欠款那就后出口的先不退稅。以上滾動式付款客戶如何比對貨款,表述的理解正確嗎?不對的請老師認真改正一下
如果當月不做結轉(zhuǎn)成本分錄是不是要按無票收入交所得稅
如果做了結轉(zhuǎn)成本分錄也不是真實發(fā)生的
你好,是的,如果當月不做結轉(zhuǎn)成本分錄是要按無票收入交所得稅
結轉(zhuǎn)成本分錄:借:主營業(yè)務成本80000貸庫存商品-暫估,這樣做可以嗎
你好,可以的,不過要先做,借庫存商品,貸應付賬款--暫估