你好,你正常做收入的嘛,正常做收入沒有發(fā)票可以正常做賬,但是你的成本沒法抵扣所得稅的。
老師,想問一下,對方是小規(guī)模,我們年初開的增值稅專用發(fā)票給他們,但他們也沒有說他們是小規(guī)模,發(fā)票當(dāng)時(shí)也沒有認(rèn)證,那這樣我們的發(fā)票豈不是滯留發(fā)票了,這樣要如何處理呢?
老師,對方公戶給我們老板打進(jìn)來一筆錢,正常是老板以自己的名義給對方開發(fā)票,但是對方又不要發(fā)票,這樣對我們來說應(yīng)該沒啥事吧?
老師,我們公司要進(jìn)一批沙子,但是對方公司也是貿(mào)易商,說沒法提供進(jìn)項(xiàng)票給我們,我們賣出去是需要開銷項(xiàng)票的,這樣是不是不能接這一批貨了。
老師,你好!我公司是小規(guī)模納稅人,我有貨,可是沒有成本發(fā)票,也就是沒有賣給我的公司不給我們開票,而我賣出去,對方要票,這個(gè)我可以開票嗎??
老師,我們公司要進(jìn)貨小龍蝦。海鮮市啥的但是對方說沒有發(fā)票的,因?yàn)槲覀円彩欠判〕绦驁F(tuán)購賣的,買方也是不要發(fā)票的,那這個(gè)雖然說不行正規(guī),但是對方又不能開發(fā)票給我們,那我們出去也不要發(fā)票,應(yīng)該沒事吧?
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
老師,我們這個(gè)進(jìn)貨沒有發(fā)票的,就不做外賬了,直接做內(nèi)臟了,內(nèi)臟都不涉及稅的,這個(gè)肯定是不正規(guī)的了,但是我們也不可能阻止業(yè)務(wù)吧?
你好,那就是隱瞞了收入,你們單位隱瞞收入,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)的。
老師,可是我們還是有一些供應(yīng)商是人家明確沒有發(fā)票的,你要不要貨隨便,我們有很多團(tuán)購收入也確實(shí)沒有開發(fā)票的,但是我們每個(gè)月都會(huì)報(bào)無票收入的,小公司根本正規(guī)不起來的
但是你們單位正常的銷售出去做收入,正常交稅,沒有風(fēng)險(xiǎn),你們銷售出去隱瞞了收入,這種是有風(fēng)險(xiǎn)的。