第二個(gè)題目,因?yàn)樗皇侵澳甓鹊?,所以說直接用投資收益沒問題。
請問一下,老師,固定資產(chǎn)建賬的時(shí)候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因?yàn)橐郧澳甓扔刑嵴叟f,之后很久一段時(shí)間又沒計(jì)提折舊,后面前任的會計(jì)重新計(jì)提折舊的時(shí)候用原值減殘值減累計(jì)折舊這樣去計(jì)提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
甘老師,還是剛才關(guān)于報(bào)表的問題,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額使用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)科目,是不是因?yàn)槭褂靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目最后直接轉(zhuǎn)入了利潤分配—未分配利潤科目,沒有像其他損益類科目一樣月末轉(zhuǎn)入本年利潤中,導(dǎo)致出現(xiàn)差額,就是這個(gè)科目直接影響的就是年初的未分配利潤余額,所以后面出現(xiàn)差額?
可以列一下分錄嗎?怎么好像有點(diǎn)懵,不是應(yīng)該把原來確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費(fèi)用全部反向結(jié),所得稅費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整嗎?我現(xiàn)在做到后面這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目余額為0了
前后畫橫線的那句話描述一樣,前面提了以前年度的金額部分,后面沒有提,為什么后面的題還是按照以前年度的思路?為什么沒用投資收益
計(jì)提問題。去年我每個(gè)月水電費(fèi)等都是不計(jì)提的,直接次月收到發(fā)票次月入賬,只有12月會計(jì)提一下。請問,如果以前是這樣的,現(xiàn)在改為每個(gè)月去計(jì)提一下,這樣前后入賬方式不同,有沒有關(guān)系呢?到底是按照以前的模式操作好,還是前面就這樣算了,從現(xiàn)在開始每個(gè)月計(jì)提會比較合適呢?
老師 簡免集個(gè)里面農(nóng)產(chǎn)品不可以抵扣那后面怎么又可以抵扣呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理,認(rèn)繳的一人股東 要轉(zhuǎn)讓該怎么填寫原始股值呢?
老師,今天做的企業(yè)遷出手續(xù),對方讓我等通知,要街道同意,老板讓我周一就去問,哪有這么快啊,是催下會更快嗎
老師,有沒有研發(fā)費(fèi)用的立項(xiàng)報(bào)告模板
咨詢一下個(gè)人門面房租給單位代開發(fā)票需要繳納什么稅?稅率?
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 今年需要返還其收入,怎么做會計(jì)分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
幫別的公司代收錢,公司只是賺個(gè)中介費(fèi),這個(gè)進(jìn)來的錢需要全部交稅嗎?還是說中介費(fèi)交稅就可以了?
老師,我畫紅圈部分,是什么意思啊。
小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬,免征增值稅,匯算清繳需要調(diào)整么?
提單上的終端收貨人是美國,報(bào)關(guān)單上的境外收貨人是香港,也是合同方。提單的第3個(gè)身份,是提貨人,可以是香港公司,也可以是客戶指定的終端地點(diǎn)。這第3個(gè)身份在哪里填
第一個(gè)題目,你那個(gè)是成本法進(jìn)行出售,那么成本法對于實(shí)現(xiàn)的利潤是不用單獨(dú)做賬的,他只是對出售時(shí)候的套房投資收益,所以說直接用了投資收益。
第一題原來成本法,出售后變權(quán)益法,做了追溯調(diào)整,題里特意指明了2000萬是以前年度的,這個(gè)我能理解,第二題,你看我畫橫線的那句話,跟第一題一樣的,為什么第二題也是按照以前年度的思路做的
第二題 答案沒有用投資收益,而是留存收益
你的第二個(gè)題目,你拍的圖片里面她就是用了投資收益啊,你指的是他追溯調(diào)整權(quán)益法的時(shí)候嗎?
對,我指的追溯調(diào)整
那如果說按追溯調(diào)整的話,你這個(gè)之前年度實(shí)現(xiàn)的利潤都應(yīng)該是要用留存收益才對的。