是的,就是那樣操作的哈
老師,我想問下,就是這個(gè)月購買方給我開了紅字信息表,我3月份開這個(gè)發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票可以嗎??
老師您好,我想請(qǐng)問一下,關(guān)于普通紙質(zhì)(電子)發(fā)票紅沖,是不是可以直接紅沖,不需要開紅字信息申請(qǐng)請(qǐng);但紙質(zhì)(電子)專用發(fā)票,是不可以直接紅沖的,需要先填開紅字信息申請(qǐng)表,然后再開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)紅沖呢?
你好老師,我用稅務(wù)UK6月份開了一份增值稅專用發(fā)票,開錯(cuò)了,今天8.01號(hào)我作廢不了,想問一下我開負(fù)數(shù)發(fā)票之前是要先開一個(gè)紅字發(fā)票信息表嗎
老師我想咨詢您一個(gè)問題,就是上個(gè)月紙質(zhì)專票這月作廢,是先開一個(gè)紅字信息表,再開一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
老師,我們公司12月份開了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方1月24號(hào)開的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是由于紅字信息表有誤,所以對(duì)方1月31號(hào)把負(fù)數(shù)發(fā)票就作廢了,我1月31號(hào)又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個(gè)問題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個(gè)問題:我1月份報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)把負(fù)數(shù)發(fā)票算進(jìn)去了,現(xiàn)在沒有了這張負(fù)數(shù)發(fā)票,我又該怎么處理
你好,老師,我想問一下稅務(wù)局那邊來做納稅評(píng)估,現(xiàn)在說要讓我做22年之前印花稅申報(bào),我這個(gè)要怎樣處理
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本需要憑證嗎,憑證是什么?
老師你好,公司可不可以借現(xiàn)金給員工發(fā)工資
先考實(shí)物然后經(jīng)濟(jì)法是不老師
應(yīng)收賬款確定收不回來,做了營業(yè)外支出,稅法上成本是不是要調(diào)整應(yīng)納稅所得額
利潤表里面的應(yīng)付增值稅不對(duì),抵扣的那部分沒有沖掉, 怎么做分錄啊
老師收到一張發(fā)票,對(duì)方的稅號(hào)不對(duì),可以用嗎
工商年報(bào)凈利潤是按調(diào)整后寫還是沒調(diào)整前寫?
老師,你好,我們公司有個(gè)員工1月-4月的工資,在不知情的情況下老板用自己的錢給發(fā)了,現(xiàn)在想著從公戶給發(fā),進(jìn)公司成本,那之前的個(gè)稅能補(bǔ)報(bào)嗎,該怎么處理呀
新辦公司,只有一個(gè)投資人,從電腦上一照一碼登記時(shí)顯示投資總額與投資方信息中投資金額之和不同,咋回事?