對的,是的,是這么做的。
老師,我是一般納稅人,上個月開具了專票但是稅號寫錯了,我這個月要沖紅之前是不需要開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表?
我在1月份收到一張?jiān)鲋刀悓F?,并且已?jīng)抵扣,現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價錯了,要作廢,我已開了紅字信息表,對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,又重新開了一份相同金額的增值稅專票,我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,新收到的發(fā)票怎么做賬,
你好老師,我用稅務(wù)UK6月份開了一份增值稅專用發(fā)票,開錯了,今天8.01號我作廢不了,想問一下我開負(fù)數(shù)發(fā)票之前是要先開一個紅字發(fā)票信息表嗎
老師我在聽開具紅字專用發(fā)票那,增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載,出現(xiàn)演示系統(tǒng)不能下載,到下一步負(fù)數(shù)發(fā)票填開那,打開紅字信息表文件,點(diǎn)擊出現(xiàn)請先下載紅字發(fā)票再導(dǎo)入。這步不操作,我想操作下一個內(nèi)容還操作不了
對方公司今年1月份給我們開了一張專票,我一直沒認(rèn)證,現(xiàn)在認(rèn)證的時候發(fā)現(xiàn)稅號是錯的,那我現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖,我用不用先開具紅字增值稅發(fā)票信息表,具體怎么操作對方問我?
老師這兩家公司建議去哪家比較好呢,麻煩給點(diǎn)建議,謝謝 一家是超市的會計(jì),剛?cè)ビ腥藥?,估?jì)交接完她就走了,單休,試用期3500,過后4000 一家是代賬公司,會計(jì)助理,去的話就是開票訂憑證,跑市民之家,雙休,試用期2500,過后3000
宣傳品和宣傳費(fèi)稅率分別是多少?
做匯算清繳發(fā)現(xiàn),2024年所得稅四季度的季報(bào)把總資產(chǎn)由200,寫成400?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)用不用改正申報(bào)?
老師,您好,我公司開給對方專票,如果對方已經(jīng)抵扣,然后因?yàn)橐恍┦马?xiàng)需要發(fā)票作廢,該怎么操作
請問去年多計(jì)提工資金額較小1448元可以不做以前年度調(diào)整嗎?
老師您好!我看我們資產(chǎn)負(fù)債表的上的期末數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)3.9萬,但是我們12月份要交的稅費(fèi)是22萬,查了說是有進(jìn)項(xiàng)稅在所以影響報(bào)表期末數(shù)了,這樣可以嗎
老師,柴油和汽油可以統(tǒng)一做燃油費(fèi)嗎?
19 提怎么計(jì)算啊啊啊啊
老板要買工廠,是要找外面做,還是自己對接的好
老師,您好!非獨(dú)立核算分公司(小規(guī)模納稅人,不自己申報(bào)企業(yè)所得稅,只申報(bào)增值稅),有自己獨(dú)立的銀行賬戶??偣咀鲑~的會計(jì)分錄怎么寫?收入,成本,費(fèi)用,總分公司往來及支付工資,報(bào)銷款的會計(jì)分錄都幫我寫一筆可以嗎?
我是要先把紅字信息表保存桌面嗎,再導(dǎo)入嗎,還用打印嗎
您看老師
我保存桌面上點(diǎn)開是代碼,導(dǎo)入說解析錯誤
你好,可以的,可以先保存好了,然后自己下載開具
,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。