一號(hào),對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,我司是一般納稅人,收到成本票是普票,不可以抵增值稅是按價(jià)稅合計(jì)金額入賬嗎
土地增值稅清算的時(shí)候,扣除成本是按不含稅金額扣除嘛,我看好多企業(yè)收到發(fā)票的時(shí)候,都是全額計(jì)入開(kāi)發(fā)成本。收入是按不含稅金額確認(rèn)收入,不含稅收入減去不含稅成本來(lái)算增值額?
老師你好,一般納稅人收到增值稅專用發(fā)票,計(jì)入成本的是不含稅金額是嗎?如果收到的是增值稅普通發(fā)票,那計(jì)入成本的就是含稅金額是嗎?
是收入減成本差額征收增值稅嗎,扣除項(xiàng)目成本,上面說(shuō)的是 差額征收嗎,一般納稅人小規(guī)模成本發(fā)票沒(méi)有專普票要求吧,如果專票按不含稅成本扣除嗎
老師,計(jì)算毛利的時(shí)候,毛利=不含稅收入-不含稅成本,如果企業(yè)購(gòu)買(mǎi)商品后對(duì)方給開(kāi)的是增值稅專票,這里的成本是不含稅成本;如果企業(yè)購(gòu)買(mǎi)商品后對(duì)方給開(kāi)的是增值稅普通發(fā)票,這里的成本是含稅成本嗎?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
企業(yè)收到的增值稅專票是需要在當(dāng)年就抵完的嗎?剩下的留抵增值稅可以留多久的呢?
你好,不用的,這個(gè)抵扣沒(méi)有時(shí)間限制的,什么時(shí)間想抵扣什么時(shí)間勾選就可以。
就是幾年都沒(méi)關(guān)系的是嗎?
但是這張發(fā)票的計(jì)入成本的就要當(dāng)年就計(jì)入是嗎?
對(duì)的是的對(duì)的是的。
那如果收到跨年發(fā)票怎么辦呢?
好,沒(méi)有關(guān)系,正常抵扣的,現(xiàn)在抵扣沒(méi)有時(shí)間限制。
那跨年發(fā)票計(jì)入成本的話是去調(diào)整以前年度損益嗎?
你好,如果是修改匯算清繳的,可以這么做。