是的,您這樣理解是正確的對(duì)的。
老師,我們公司做方案報(bào)價(jià),要保證我們的毛利潤(rùn)是30%,比如我們的材料成本是225含稅,稅率13%,那我的銷售報(bào)價(jià)就是225/1.13=不含稅價(jià)然后用成本不含稅價(jià)/0.7得到我們的不含稅銷售價(jià),如果開(kāi)票,銷售不含稅價(jià)加6到10個(gè)點(diǎn),我這樣算對(duì)嗎
土地增值稅清算的時(shí)候,扣除成本是按不含稅金額扣除嘛,我看好多企業(yè)收到發(fā)票的時(shí)候,都是全額計(jì)入開(kāi)發(fā)成本。收入是按不含稅金額確認(rèn)收入,不含稅收入減去不含稅成本來(lái)算增值額?
老師 在編制利潤(rùn)表時(shí)候,增值稅部分為什么不能算在企業(yè)成本里面?對(duì)下游比如我采購(gòu)貨物,付款時(shí)候,增值稅部分成本企業(yè)也是承擔(dān)了,但是在做利潤(rùn)表時(shí)候,記入成本的部分是不含稅部分 ,對(duì)上游,開(kāi)出銷售發(fā)票,增值稅也是企業(yè)要承擔(dān)的
老師你好,一般納稅人收到增值稅專用發(fā)票,計(jì)入成本的是不含稅金額是嗎?如果收到的是增值稅普通發(fā)票,那計(jì)入成本的就是含稅金額是嗎?
老師,計(jì)算毛利的時(shí)候,毛利=不含稅收入-不含稅成本,如果企業(yè)購(gòu)買(mǎi)商品后對(duì)方給開(kāi)的是增值稅專票,這里的成本是不含稅成本;如果企業(yè)購(gòu)買(mǎi)商品后對(duì)方給開(kāi)的是增值稅普通發(fā)票,這里的成本是含稅成本嗎?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?