你好 這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的,因?yàn)橛形膊?,所以?huì)有這1分錢(qián)的差額的

我司有幾張進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。但是現(xiàn)在需要沖紅。 我想問(wèn)的是,沖紅之后,對(duì)方重新給我們開(kāi)普票回來(lái)。那我之前這幾張專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)提了10%的加計(jì)抵扣,現(xiàn)在沖紅了,我這部分的加計(jì)抵扣需要做什么處理嗎?
老師,對(duì)方認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在需要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖,需不需要讓對(duì)方退回原來(lái)我們開(kāi)出去的發(fā)票
對(duì)方公司已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我們現(xiàn)在需要紅沖這張3W的發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票怎么出來(lái)30000.01呢?
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方把我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票又給紅沖了,怎么報(bào)稅呢?需要認(rèn)證紅沖發(fā)票的勾選嗎?
老師你好,我想問(wèn)下,我們公司上個(gè)月抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但這張發(fā)票有問(wèn)題,這個(gè)月對(duì)方把我5月份抵扣的這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,我現(xiàn)在怎么在電子稅務(wù)轉(zhuǎn)出
小規(guī)模納稅人賬務(wù)處理還是沒(méi)太明白,老師可以一步步寫(xiě)下分錄嗎?沒(méi)開(kāi)超,開(kāi)超了,開(kāi)專(zhuān)票的具體分錄
老師,現(xiàn)在要請(qǐng)教你個(gè)業(yè)務(wù)問(wèn)題:公司為小規(guī)模出租汽車(chē)公司,10月9號(hào)收到李強(qiáng)110800購(gòu)車(chē)款和車(chē)輛保險(xiǎn)款11054.46,10月15號(hào)公司付正浩汽車(chē)銷(xiāo)售公司車(chē)款110800和保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)11054.46,這個(gè)車(chē)戶(hù)頭是公司車(chē),買(mǎi)車(chē)和保險(xiǎn)發(fā)票都是公司名稱(chēng),作為代收代付這賬可以做平;現(xiàn)在涉及性質(zhì)是公司車(chē)照理應(yīng)該入公司固定資產(chǎn)才對(duì),但是所有費(fèi)用(包括購(gòu)車(chē)款保險(xiǎn)等)全部由使用人承擔(dān),這樣一來(lái),我這賬怎么做其他應(yīng)收或其他應(yīng)付款都有掛起的數(shù)據(jù),咋都不平!我在網(wǎng)上查了好多都沒(méi)有得到我想要的平賬,現(xiàn)在請(qǐng)教老師,這筆賬到底如何做才能入固定資產(chǎn),其他應(yīng)收/應(yīng)付才能平[捂臉]
老師,差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo),公司內(nèi)部有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),可以按照內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)就可以,是嗎???不需要付款記錄吧,只要保留好出差證據(jù)就可以,住宿加油有發(fā)票就可以嗎?
這個(gè)怎么填?股權(quán)變更時(shí)賬面凈資產(chǎn)金額在哪里看
請(qǐng)問(wèn)已公司名義購(gòu)買(mǎi)的車(chē)子,用了幾年后,打算將車(chē)子賣(mài)個(gè)員工,要交哪些稅,稅務(wù)上要怎么操作?
老師:視同銷(xiāo)售要作為業(yè)招費(fèi),廣宣費(fèi)計(jì)算基數(shù) 那為啥自產(chǎn)的產(chǎn)品用于食堂是視同銷(xiāo)售呀,為啥不能作為計(jì)算招待費(fèi)基數(shù)呢? 而作為樣品贈(zèng)送要作為業(yè)招費(fèi)計(jì)算基數(shù)呢?
洛索洛芬鈉凝膠貼膏這個(gè)品, 供應(yīng)商發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)開(kāi)成*化學(xué)藥品制劑**化學(xué)藥品制劑*洛索洛芬鈉凝膠貼膏,多了一個(gè)化學(xué)藥品制劑,算開(kāi)票有誤嗎,這種票可以接收嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)融資租賃的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
注冊(cè)小規(guī)模公司需要什么材料和流程呢
個(gè)體戶(hù)定期定額,應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額30000.稅率5%,超額怎么算個(gè)人所得稅


面對(duì)對(duì)方已抵扣或者未抵扣的,我們要分別怎么處理?
這個(gè)以系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的為準(zhǔn)的,這個(gè)不需要額外處理的