視同銷售要作為業(yè)招費(fèi),廣宣費(fèi)計(jì)算基數(shù)。自產(chǎn)的產(chǎn)品用于食堂,增值稅不視同銷售的

老師,銷售二手車開具發(fā)票,產(chǎn)生收益了,計(jì)入資產(chǎn)處置收益,這個(gè)可以作為招待費(fèi)0.5%的扣除基數(shù)計(jì)算嗎,想知道相關(guān)文件是那號(hào)
老師,單位外購的商品作為福利發(fā)放給職工個(gè)人,企業(yè)所得稅要視同銷售確認(rèn)收入,這個(gè)收入影響廣宣費(fèi)的扣除基數(shù)嗎?也就是算到銷售收入里嗎?
老師你好 比如我有一批A產(chǎn)品里含有B,C兩種產(chǎn)品(比如散裝酒)混合,進(jìn)項(xiàng)能對(duì)外銷售的只要B產(chǎn)品,C產(chǎn)品作為銷售配額贈(zèng)送的,只有B產(chǎn)品能計(jì)入銷項(xiàng),這樣的話C產(chǎn)品作為贈(zèng)送 我應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)結(jié)成本?和結(jié)轉(zhuǎn)拿來做樣品 招待等、我之前一直是 用 借主營業(yè)務(wù)成本(B,C) 借 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)(按進(jìn)貨價(jià)) 貸 庫存商品B 庫存商品C (庫存商品C) 這樣有沒有毛病 (小規(guī)模 基本都在 增值稅征收免稅范圍內(nèi))
為了擴(kuò)展市場(chǎng),公司將外購的商品,免費(fèi)贈(zèng)送給客戶的分錄該怎么做呢?外購商品一共含稅價(jià)格1130元,稅款130,請(qǐng)問這個(gè)免費(fèi)的贈(zèng)送分錄怎么寫呢?請(qǐng)寫老師能寫出分錄帶有數(shù)字的那種,謝謝!但是稅務(wù)局說要組成計(jì)稅價(jià)格來作為視同銷售!
老師在計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的時(shí)候是按營業(yè)收入的千分之五計(jì)算,那么這個(gè)營業(yè)收入包不包括我們視同銷售的比如說自家生產(chǎn)的產(chǎn)品送給員工作為職工福利的費(fèi)用,如果是的話怎么計(jì)算呢?是我們?cè)趨R算清繳的時(shí)候營業(yè)收入還要加上視同銷售的比如說職工福利的這個(gè)費(fèi)用再來×千分之五嗎?
老師,請(qǐng)問怎么開具9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)類機(jī)械租賃發(fā)票,帶明細(xì)的,各種不同的機(jī)械設(shè)備
我公司是銷售飲料,同時(shí)給我的供貨商開促銷服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,我是一般納稅人,服務(wù)費(fèi)沒有成本,屬于銷售一定金額的貨物,供應(yīng)商給的補(bǔ)貼,這種情況,我的服務(wù)費(fèi)的收入的增值稅,需要全額繳納嗎?
老師,請(qǐng)問我們的客戶給我們打款的銀行信息和給到我們開票上面銀行信息不一致可以嗎?專用電子發(fā)票
老師您好,請(qǐng)問增值稅的小微企業(yè)怎么界定?
匯算清繳5050表里工資薪金支出包含辭退補(bǔ)償金和勞務(wù)人員的工資嗎
老師,我是會(huì)計(jì)小白,想問下實(shí)操,就是在做利潤(rùn)表的時(shí)候?yàn)槭裁粗鳡I業(yè)務(wù)成本是未稅和主營業(yè)務(wù)收入填含稅的呢
老師好,做了好幾個(gè)excel表。想在另一個(gè)表中取這幾個(gè)表中人員工資的合計(jì)數(shù)。那幾個(gè)表中人員是有不同的,怎樣在另一個(gè)表中做到呢
老師,社保、公積金扣款需要附明細(xì)嗎,做憑證的話。
員工休產(chǎn)假期間工資如何計(jì)提,發(fā)放工資時(shí)如何做分錄?收到補(bǔ)貼后又如何沖帳,麻煩老師把計(jì)提-發(fā)放-收到補(bǔ)貼的分錄寫一下,謝謝!
調(diào)表不調(diào)賬什么意思?怎么操作

