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老師,現(xiàn)在要請教你個業(yè)務(wù)問題:公司為小規(guī)模出租汽車公司,10月9號收到李強(qiáng)110800購車款和車輛保險款11054.46,10月15號公司付正浩汽車銷售公司車款110800和保險公司保險11054.46,這個車戶頭是公司車,買車和保險發(fā)票都是公司名稱,作為代收代付這賬可以做平;現(xiàn)在涉及性質(zhì)是公司車照理應(yīng)該入公司固定資產(chǎn)才對,但是所有費(fèi)用(包括購車款保險等)全部由使用人承擔(dān),這樣一來,我這賬怎么做其他應(yīng)收或其他應(yīng)付款都有掛起的數(shù)據(jù),咋都不平!我在網(wǎng)上查了好多都沒有得到我想要的平賬,現(xiàn)在請教老師,這筆賬到底如何做才能入固定資產(chǎn),其他應(yīng)收/應(yīng)付才能平[捂臉]

2025-11-11 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-11 14:54

收李強(qiáng)款:借銀行存款 121854.46,貸其他應(yīng)付款 - 李強(qiáng) 121854.46 購車及保險: 借固定資產(chǎn) 110800、管理費(fèi)用 11054.46,貸銀行存款 121854.46 平賬:借其他應(yīng)付款 - 李強(qiáng) 121854.46,貸其他應(yīng)收款 - 李強(qiáng) 121854.46 (通過往來對沖,既入固定資產(chǎn),又平掉應(yīng)收應(yīng)付)

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快賬用戶6283 追問 2025-11-11 15:09

其他應(yīng)付款平掉了,但是其他應(yīng)收款又掛上了呀

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齊紅老師 解答 2025-11-11 15:14

你用一個往來科目就可以了

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快賬用戶6283 追問 2025-11-11 15:18

我試過了,往來科目不管用一個還是兩個,都有一個要掛起,平不了,錢人家是付給了公司的,不管用應(yīng)收還是應(yīng)付都不應(yīng)該有余額掛起才對

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齊紅老師 解答 2025-11-11 15:23

10 月 9 日收李強(qiáng)款項:借:銀行存款 121854.46貸:其他應(yīng)收款 — 李強(qiáng) 121854.46 10 月 15 日付車款 + 保險:借:固定資產(chǎn) — 汽車 110800借:管理費(fèi)用 — 車輛保險 11054.46貸:銀行存款 121854.46 沖銷應(yīng)收款平賬:借:其他應(yīng)收款 — 李強(qiáng) 121854.46貸:營業(yè)外收入 121854.46(或 “其他業(yè)務(wù)收入”,依協(xié)議而定)

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快賬用戶6283 追問 2025-11-11 15:26

如果入了固定資產(chǎn),那么就要確認(rèn)收入才行了喲

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齊紅老師 解答 2025-11-11 15:28

同學(xué)你好 對的 是這樣

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快賬用戶6283 追問 2025-11-11 17:11

購車發(fā)票和車輛保險發(fā)票都是開的公司抬頭,那么這筆業(yè)務(wù)必須入公司的固定資產(chǎn)才行,是這樣的嗎老師?

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齊紅老師 解答 2025-11-11 17:11

同學(xué)你好 對的 是這樣

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收李強(qiáng)款:借銀行存款 121854.46,貸其他應(yīng)付款 - 李強(qiáng) 121854.46 購車及保險: 借固定資產(chǎn) 110800、管理費(fèi)用 11054.46,貸銀行存款 121854.46 平賬:借其他應(yīng)付款 - 李強(qiáng) 121854.46,貸其他應(yīng)收款 - 李強(qiáng) 121854.46 (通過往來對沖,既入固定資產(chǎn),又平掉應(yīng)收應(yīng)付)
2025-11-11
同學(xué)你好 你們購買了計入庫存商品然后再做賣出去確認(rèn)收入
2023-03-01
同學(xué)你好 1.這個錢還還回去嗎? 2.需要折舊的,就是計入固定資產(chǎn),做固定資產(chǎn)清理 3.計入固定資產(chǎn)成本 4.直接做收入
2020-09-27
你好,你這里就是往來款項,如果需要體現(xiàn)明細(xì)科目,你可以設(shè)置3級明細(xì)科目
2021-08-21
同學(xué)你好 這個肯定不好 最好是用公戶
2021-11-09
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