您好,這個(gè)是可以具體籌劃,但得結(jié)果業(yè)務(wù)配合
老師,我們公司是做培訓(xùn)類服務(wù)的,經(jīng)常和政府單位打交道,比如,我們給對(duì)方提供培訓(xùn),對(duì)方實(shí)際應(yīng)該付給我們金額應(yīng)該是2萬(wàn),但是,對(duì)方領(lǐng)導(dǎo)要我們3萬(wàn)發(fā)票,這種類型業(yè)務(wù)還比較多。請(qǐng)問(wèn),如果以開(kāi)票確認(rèn)收入,那這一萬(wàn)的差額在賬務(wù)上怎么處理?有什么好的稅務(wù)籌劃和回避風(fēng)險(xiǎn)的方法嗎?
如果盈利型培訓(xùn)公司,沒(méi)有成本發(fā)票,費(fèi)用合計(jì)占比在45.73%,怎么避稅?
小規(guī)模納稅人,廣告公司,如果給客戶開(kāi)票的話,開(kāi)什么內(nèi)容比較合適,可以避免交文化建設(shè)事業(yè)費(fèi),而且沒(méi)有成本發(fā)票,是不是到時(shí)候只要結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本人工費(fèi)就可以了
請(qǐng)問(wèn)21年公司的成本費(fèi)用發(fā)票暫估成本35萬(wàn),一直沒(méi)有收到發(fā)票,現(xiàn)在24年,如果稅務(wù)局要查賬21年的賬本,暫估成本還沒(méi)有發(fā)票,會(huì)怎么樣?
公司利潤(rùn)18萬(wàn),如何合理規(guī)避企業(yè)所得稅,成本和收入是配比的,有成本就有收入,費(fèi)用票也找不來(lái)票了怎么辦
根據(jù)文件要求,公司員工因在外辦公,先自己購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)了,找公司報(bào)銷可以嗎,發(fā)票開(kāi)具的是個(gè)人。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)表,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬這塊。建筑勞務(wù)公司(純勞務(wù)公司)這個(gè)地方可以只填管理人員工資,像農(nóng)民工工資可以不填嗎?
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表里面新增的職工薪酬欄,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際支付的職工薪酬是要怎么取數(shù)?好像是說(shuō)要跟個(gè)稅申報(bào)的來(lái)比對(duì)嗎?那有個(gè)問(wèn)題就是,1月發(fā)放的是去年12月的工資,9月工資是在10月發(fā)放,
公司12月升一般納稅人,但是12月之前簽了幾個(gè)大工程合同是沒(méi)加稅點(diǎn)的,那開(kāi)票必須按9%來(lái)開(kāi)嗎?還是根據(jù)合同來(lái)
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓跟當(dāng)時(shí)是否有銷售額有關(guān)系嗎?什么樣的關(guān)系
老師,9月工資我們這個(gè)月還沒(méi)發(fā)放,那9月個(gè)稅需要先按照工資表上的9月應(yīng)發(fā)工資先申報(bào)9月個(gè)稅嗎?我是前兩天就按9月計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資來(lái)申報(bào)了9月個(gè)稅了的,但是我同事跟我說(shuō)要實(shí)際發(fā)了工資才能申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)發(fā)工資就要0申報(bào)個(gè)稅,是這樣的嗎?
老師,我公司是苗木公司的,為什么沒(méi)有成本呢,人工有幾個(gè)是在苗場(chǎng)上班的,工資會(huì)計(jì)分錄怎么做才能做成有成本呢
老師,就是個(gè)稅申報(bào)和發(fā)工資有關(guān)系嗎?就是如果公司一直沒(méi)有錢發(fā),工資已經(jīng)掛賬了,那么個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里個(gè)稅是零申報(bào)嗎?還是不用申報(bào)?
我是一般納稅人(建筑工程公司)1月有一張進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票認(rèn)證了,但是9月把之前認(rèn)證的紅沖了,我這個(gè)紅沖了的發(fā)票憑證應(yīng)該怎么做?是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
董孝彬老師可以問(wèn)個(gè)問(wèn)題嗎?
大概的方向是?
您好,這個(gè)就是要結(jié)合業(yè)務(wù),若想正規(guī),需要調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)或模式
您好,還得現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查