不好意思,我剛才給你回復(fù)了,你要想重新提問的話,你再重新提問一個吧,我們結(jié)了問題之后沒法退回去。

老師,長期待攤費用可以三個月一起分?jǐn)倖??因為這次上海疫情,財務(wù)進(jìn)項票資料都沒有帶回家做賬,現(xiàn)在費用我都放在長期待攤費用,進(jìn)項還沒有入賬,本來想分?jǐn)?,一想進(jìn)項票沒入賬的話長期待攤費用是不準(zhǔn)的,不能入管理銷售費用,想下個月拿到進(jìn)項發(fā)票一起分?jǐn)?,這樣就是下個月分?jǐn)們蓚€月內(nèi)容,可以嗎
老師,內(nèi)賬里面上游廠家的業(yè)務(wù)招待費如何合理的分?jǐn)偟絻蓚€市場呢,一般按照什么分?jǐn)偙容^合理呢,比如說按照銷售數(shù)量
老師,內(nèi)賬里面的上游廠家業(yè)務(wù)招待費,如何合理的分?jǐn)傇趦蓚€市場呢
老師好,我公司為物流企業(yè),現(xiàn)在物流兩個倉庫人員為混用,現(xiàn)在需要區(qū)分兩個倉庫之間的人工成本,其中一個倉庫的收入和當(dāng)月的業(yè)務(wù)量已知,如何合理講人工費用進(jìn)行分?jǐn)偰?/p>
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費自動取數(shù)管理費用,銷售科目也有,填寫加上去,有個黃色感嘆號,說數(shù)據(jù)不符呢 老師你看看 加了1萬多的銷售費用科目的業(yè)務(wù)招待費 利潤表只有管理費用業(yè)務(wù)招待費明細(xì)數(shù)據(jù)呢老師 銷售費用沒有業(yè)務(wù)招待費 其實這個1萬多的費用是我們另外一個公司員工的差旅費車票,都是我們的業(yè)務(wù),只是這個員工是在另外一個公司買社保,,所以他的車票我入賬到業(yè)務(wù)招待費了,按理來說,干的活是我們公司的,可以入賬到差旅費里面嗎,我改到差旅費里面去行不?這樣就不用改報表了呢 查起來會不會有風(fēng)險呢? 老師匯算清繳表里面可以填寫,就是有黃色感嘆號,硬填這個數(shù)會不會有風(fēng)險 這種情況應(yīng)該不是只有我一個吧,其他公司應(yīng)該也有 的,怎么處理呢老師
老師,未分配利潤期末減期初是不是等于利潤表中凈利潤本年累計
管理會計初級【成本管理】的第五章中涉及期初在產(chǎn)品數(shù)量+本月投入數(shù)量(或上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量)=已完工轉(zhuǎn)下一步驟數(shù)量(或最后步驟完工產(chǎn)成品數(shù)量)+期末在產(chǎn)品數(shù)量: [上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量]不就是等于[期初在產(chǎn)品數(shù)量]嗎?期初在產(chǎn)品數(shù)量不就是上一步驟未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本步驟嗎?
老師,像有數(shù)控機(jī)床這種企業(yè)的成本怎么核算?
老師你好,請問企業(yè)沒生產(chǎn),已停產(chǎn)但有未分配利潤。就老板一個有參保,這個工資可以繼續(xù)發(fā)嗎?
老師,供應(yīng)商給我們銷售折扣,讓我們按照稅收編碼分類,在產(chǎn)品型號上做紅字信息表 ,我們產(chǎn)品型號比較多,會計是在庫存多的型號上做紅沖對嗎?這樣型號的成本降低,銷售利潤變大,我們應(yīng)該在經(jīng)常銷售的型號上做紅沖,還是在不是經(jīng)常銷售的型號上紅沖?因為供應(yīng)商沒有規(guī)定在具體在什么型號上紅沖
1781.3怎么算出來的稅呢
郭老師,問一下一輛按揭的車,總款25萬,已付5萬,剩余的20萬是按揭還款,這樣的分錄怎么做?后面扣款是個人扣款
老師我公司是商貿(mào)企業(yè)(小麥高梁批發(fā),適用稅率9%),現(xiàn)在我們公司購進(jìn)的免稅的小麥種子,再轉(zhuǎn)上給合作社種植,怎么開票,稅率應(yīng)該是多少
老師,小規(guī)模納稅人賣了一輛車,按什么交稅,怎么做分錄,是不是按季度申報
老師,我公司買車28萬,用了3年,現(xiàn)在賣了,開票多少與稅務(wù)有沒有關(guān)系,對方開了5萬的發(fā)票,可以嗎