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老師,小規(guī)模納稅人賣了一輛車,按什么交稅,怎么做分錄,是不是按季度申報(bào)

2025-11-16 15:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-16 15:05

你好,繳納增值稅及附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅。 按季度申報(bào)。 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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你好 (一)計(jì)算應(yīng)納稅額 1.按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%)×2% 2.只能開(kāi)具增值稅普通發(fā)票 (二)如何報(bào)表申報(bào) 1.填寫附表1:按照開(kāi)票或未開(kāi)票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1%2B3%); 2.填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算; 3.填寫申報(bào)表主表:同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
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忽略就可以 這里不用管 他提示的也沒(méi)問(wèn)題 就是一月份之前申報(bào)
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你好,學(xué)員,你可以去窗口去更改成月報(bào),或者聯(lián)系你的專管員。
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同學(xué),你好 恩恩,可以的
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