你好,可以的,可以這么做的。

我現(xiàn)在接收一家個(gè)體戶一般納稅人的 木材廠,他是收購(gòu)原木材料回來(lái)進(jìn)行加工生產(chǎn)再銷售出去的,前任會(huì)計(jì)只是把賬冊(cè)交接回來(lái) 對(duì)于賬務(wù)處理的數(shù)據(jù)我不知道怎么來(lái)的,(比如電費(fèi)發(fā)票。人工 我是按什么符合行業(yè)規(guī)定的來(lái)分配呢)你能跟我說(shuō)說(shuō)嗎 木材行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),人工電費(fèi)出材率這些概念也不懂 比如領(lǐng)料 入庫(kù)出庫(kù)的 數(shù)量金額我怎么確定
老師,公司是醫(yī)藥代理商,一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)貨數(shù)量10*業(yè)務(wù)合作費(fèi)20=200元,這個(gè)是廠家返還的銷售服務(wù)費(fèi),也是我們的收入,比如說(shuō)另一個(gè)公司調(diào)撥5個(gè)產(chǎn)品用啦,我們不做存貨的賬,存貨都是在商業(yè)公司那邊,這兩個(gè)公司分別怎么做賬呢
老師,內(nèi)賬里面上游廠家的業(yè)務(wù)招待費(fèi)如何合理的分?jǐn)偟絻蓚€(gè)市場(chǎng)呢,一般按照什么分?jǐn)偙容^合理呢,比如說(shuō)按照銷售數(shù)量
老師,內(nèi)賬里面的上游廠家業(yè)務(wù)招待費(fèi),如何合理的分?jǐn)傇趦蓚€(gè)市場(chǎng)呢
老師,您看下我圖片里面我問的,和對(duì)方回答我的。我現(xiàn)在還是有兩個(gè)問題想再確認(rèn)一下,1,一年以內(nèi)待攤性質(zhì)的費(fèi)用計(jì)入到預(yù)付賬款里的,什么時(shí)候掛賬費(fèi)用科目?需要考慮是否有收到發(fā)票的問題嗎?如果像她說(shuō)的,不管發(fā)票有沒有收到,在當(dāng)月都要計(jì)入當(dāng)月的費(fèi)用的。那這種的話,我們財(cái)務(wù)怎么知道支付的這筆一年內(nèi)的費(fèi)用,發(fā)票后面有沒有收到呢?2,在支付的時(shí)候,就按照支付金額分月攤銷。那萬(wàn)一后面收到專票呢?豈不是還得調(diào)賬?因?yàn)榈脙r(jià)稅分離啊
老師,用總公司底下的直營(yíng)店開發(fā)票,是不是按他們的進(jìn)銷存銷售明細(xì)開就行呀?
老師快賬軟件咋下載,
會(huì)計(jì)憑證按年裝訂,裝訂了4本,三個(gè)月一本憑證,每本憑證封面起止日期是是1到12月還是 1到3月 4到6月這樣
老師,我們開出去的專票特定業(yè)務(wù)類型顯示農(nóng)產(chǎn)品,但是品項(xiàng)是水產(chǎn)水果類的,這個(gè)發(fā)票能不能正常用
個(gè)體工商戶一個(gè)月可以開多少票 稅點(diǎn)是多少 可以開增值稅專用發(fā)票嗎
我們公司是非房地產(chǎn)公司和于當(dāng)?shù)爻峭逗献?,我們現(xiàn)有公司只有一個(gè)土地作為出資,然后城投投資,進(jìn)行我們公司股權(quán)稀釋,增資擴(kuò)股。然后后期轉(zhuǎn)房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行開發(fā)住宅樓這樣情況前期土地增值稅,企業(yè)所得稅等等稅務(wù)處理及優(yōu)惠政策都有哪些求解答。
老師:我這邊有兩卡鋪位,一卡是以公司名義簽租賃合同,一卡是以個(gè)人名義簽租賃合同。但租金是用同一個(gè)銀行賬戶支付,例如付了1萬(wàn)元租金,用公司抬頭開的發(fā)票只有5千,分錄怎么做?
老師好,甲方讓我們?cè)斓墓べY表,我我們也按照工資表的總金額給甲方開了票,甲方把工資打到每個(gè)工人的工資卡了,我這邊應(yīng)該怎么做分錄
瑜伽館給人家開票,老板個(gè)人微信收款合適不?
老師,我們今年12月份升一般納稅人,現(xiàn)在11月要支付款項(xiàng),12月開專票進(jìn)來(lái)可以正常抵扣嗎


老師,這邊還建議用哪些指標(biāo)分?jǐn)偰?
當(dāng)月的銷售量或者是當(dāng)月的發(fā)生額。