你好,可以的,可以這么做的。
我現(xiàn)在接收一家個體戶一般納稅人的 木材廠,他是收購原木材料回來進(jìn)行加工生產(chǎn)再銷售出去的,前任會計只是把賬冊交接回來 對于賬務(wù)處理的數(shù)據(jù)我不知道怎么來的,(比如電費發(fā)票。人工 我是按什么符合行業(yè)規(guī)定的來分配呢)你能跟我說說嗎 木材行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),人工電費出材率這些概念也不懂 比如領(lǐng)料 入庫出庫的 數(shù)量金額我怎么確定
老師,公司是醫(yī)藥代理商,一個產(chǎn)品進(jìn)貨數(shù)量10*業(yè)務(wù)合作費20=200元,這個是廠家返還的銷售服務(wù)費,也是我們的收入,比如說另一個公司調(diào)撥5個產(chǎn)品用啦,我們不做存貨的賬,存貨都是在商業(yè)公司那邊,這兩個公司分別怎么做賬呢
老師,內(nèi)賬里面上游廠家的業(yè)務(wù)招待費如何合理的分?jǐn)偟絻蓚€市場呢,一般按照什么分?jǐn)偙容^合理呢,比如說按照銷售數(shù)量
老師,內(nèi)賬里面的上游廠家業(yè)務(wù)招待費,如何合理的分?jǐn)傇趦蓚€市場呢
老師,您看下我圖片里面我問的,和對方回答我的。我現(xiàn)在還是有兩個問題想再確認(rèn)一下,1,一年以內(nèi)待攤性質(zhì)的費用計入到預(yù)付賬款里的,什么時候掛賬費用科目?需要考慮是否有收到發(fā)票的問題嗎?如果像她說的,不管發(fā)票有沒有收到,在當(dāng)月都要計入當(dāng)月的費用的。那這種的話,我們財務(wù)怎么知道支付的這筆一年內(nèi)的費用,發(fā)票后面有沒有收到呢?2,在支付的時候,就按照支付金額分月攤銷。那萬一后面收到專票呢?豈不是還得調(diào)賬?因為得價稅分離啊
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會計分錄我怎么做???
各位老師大家好,這個公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設(shè)呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務(wù),那么我現(xiàn)在怎么取這個期初數(shù)據(jù)呢,請老師們指點一下,謝謝
員工九月份離職,九月工資正常發(fā),社保不給交了可以嗎?
老師,集團(tuán)公司與各子公司互相借款要寫借款單嗎?由誰寫?一個月有很多筆借款,要怎么寫呀?
老師你好,個體戶一般納稅人,7月28日辦理營業(yè)執(zhí)照,8月份變更的一般納稅人,9月份報的8月的房產(chǎn)稅和土地使用稅,10月1日我看電子稅務(wù)局,出現(xiàn)倆個房產(chǎn)稅,是不是重復(fù)計算了
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行出納,主要學(xué)哪些內(nèi)容?
老師,全電發(fā)票可以在一張發(fā)票上開正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎? 如果不能,負(fù)數(shù)如何開
9月份的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)勾選確認(rèn),想撤回重新勾選怎么操作
個體工商戶也可以像公司那樣買社保了嗎?
老師,申報個人所得稅的時候,本期收入含個人社保和公積金部分嗎?
老師,這邊還建議用哪些指標(biāo)分?jǐn)偰?
當(dāng)月的銷售量或者是當(dāng)月的發(fā)生額。