你好,進(jìn)項(xiàng)抵扣的,你勾選多少填寫(xiě)多少。
老師您好請(qǐng)問(wèn)2020.12月我發(fā)現(xiàn)2020.7月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票因?yàn)楣催x錯(cuò)誤不能做為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣在2020.12我更正申報(bào)表并繳納了增值稅及滯納金請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我該如何做帳呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,如果進(jìn)項(xiàng)多了銷(xiāo)項(xiàng)少了,那我在勾選抵扣的時(shí)候還是全部勾選嗎,比如一張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)大于了我當(dāng)月所有銷(xiāo)項(xiàng),勾選抵扣以后是在申報(bào)的時(shí)候只填寫(xiě)需要抵扣的部分金額,剩下的進(jìn)項(xiàng)留底是嗎,下期抵扣是這樣的嗎
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月申報(bào)增值稅,我手上的單張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都大于銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,可以勾選任何一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣嗎?
老師 我們這個(gè)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額1.2萬(wàn),我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬(wàn)多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問(wèn)一下關(guān)于這7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
請(qǐng)問(wèn)老師,想更正6月增值稅申報(bào),銷(xiāo)售的數(shù)字自己可以改,進(jìn)項(xiàng)抵扣可能改,比如多勾選一張或少勾選一張?
個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專(zhuān)利的減費(fèi)請(qǐng)求從專(zhuān)利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶(hù)交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
改以前月份的抵扣,得去大廳改吧吧?
你好,你是什么原因需要修改,你已經(jīng)認(rèn)證了 認(rèn)證金額和你申報(bào)的系統(tǒng)得是一樣的,你去稅務(wù)局也沒(méi)法修改的。