可以的,沒(méi)問(wèn)題的呀
這個(gè)月的進(jìn)銷(xiāo)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅一點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)稅票只有兩張,我想問(wèn)哈我在發(fā)票抵扣勾選時(shí)是兩張都要勾嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司上個(gè)月有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣,可以在這個(gè)月勾選平臺(tái)中勾選抵扣嗎?上個(gè)月的發(fā)票能歸屬到8月份的進(jìn)項(xiàng)嗎?請(qǐng)問(wèn)我要怎么操作?
一般納稅人之前都有銷(xiāo)售發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選抵扣來(lái)報(bào)增值稅和附加稅,在11月份沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,只有兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我在報(bào)稅時(shí)是需要勾選抵扣那兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?讓他留底嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月申報(bào)增值稅,我手上的單張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都大于銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,可以勾選任何一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣嗎?
上月統(tǒng)計(jì)勾選了兩張發(fā)票,報(bào)增值稅的時(shí)候沒(méi)有抵扣,這個(gè)月在報(bào)增值稅的時(shí)候,一鍵導(dǎo)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那兩張就倒不進(jìn)去了,可以手動(dòng)添加么
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸,其他貨幣資金微信零錢(qián),他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
小規(guī)模物流公司,老板的意思是要買(mǎi)兩輛二手的貨車(chē),有必要讓對(duì)方給我們開(kāi)票嗎?如果給我們開(kāi)票的話(huà),我們就要做入固定資產(chǎn),每月計(jì)提做成本嗎
老師出口退稅是A級(jí)才可以嗎
您好,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是正確的,第一季度現(xiàn)金流量表表上期末現(xiàn)金余額少了4000多,這是會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)錯(cuò)了,還是別的什么原因呢?幫忙發(fā)一下?
二手空調(diào)怎么做折舊?
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用,比如1月的微信收入1000,2月2號(hào)提現(xiàn),提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢(qián)扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢(qián)扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題, 賬上面的數(shù)字是對(duì)的,因?yàn)橛匈~務(wù)的調(diào)整導(dǎo)致報(bào)表取值沒(méi)取上,匯算清繳的時(shí)候報(bào)表數(shù)據(jù)是取值正確的數(shù)據(jù),這種情況該怎么處理呢,
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)中納稅總額和負(fù)責(zé)總額在哪里取數(shù)?