你好 會的,這個(gè)營業(yè)外收入也是收入的一種,在匯算清繳的時(shí)候體現(xiàn)在收入里面的
銷售收入10000萬元,其中高新技術(shù)產(chǎn)品收入7800萬元(包括分期收款方式(4年)銷售收入2000萬元,會計(jì)已全額作為收入處理,未實(shí)現(xiàn)融資收入總額為200萬元,本年未實(shí)現(xiàn)融資收入沖銷財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬元),轉(zhuǎn)讓高新技術(shù)收入1000萬元,取得政府補(bǔ)助100萬元(專門用于高新技術(shù)研發(fā)的財(cái)政性資金,會計(jì)已計(jì)入營業(yè)外收入),從事科研工作員工100人。企業(yè)員工總數(shù)300人購買安全生產(chǎn)專用設(shè)備,價(jià)款合計(jì)226萬元,取得“嘩啦嘩啦”居民企業(yè)股息紅利收入20萬元,投資比例9%,成本200萬元,投資的“金剛葫蘆娃”居民企業(yè)發(fā)生虧損200萬元,投資比例15%,具有重大影響。
、某高新技術(shù)企業(yè)從事軟件開發(fā)(符合國家的高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn))。2021年12月31日公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入2800萬元,出租固定資產(chǎn)收入200萬元;從事技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得800萬(假定應(yīng)列為營業(yè)外收入);產(chǎn)品銷售成本1500萬元;管理費(fèi)用600萬(其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)55萬,新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用200萬元);財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元(其中列支在建工程利息50萬元);銷售費(fèi)用800萬元(其中列支廣告費(fèi)500萬),試計(jì)算2021年高新技術(shù)企業(yè)應(yīng)繳納多少企業(yè)所得稅?
高新技術(shù)企業(yè)收入占比是不低于60% 本年發(fā)生200萬主營業(yè)務(wù)收入—技術(shù)服務(wù)費(fèi),50萬其他業(yè)務(wù)收入—房租租賃,100萬營業(yè)外收入(應(yīng)付賬款壞賬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入)。我想問一下老師,這比營業(yè)外收入,會不會影響我本年度高新技術(shù)收入的占比?
企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入5600萬,主營業(yè)務(wù)成本4000萬;其他業(yè)務(wù)收入800萬,其他業(yè)務(wù)成本660萬;國債收入40萬,稅金及附加300萬;管理費(fèi)用760萬,其中新技術(shù)的研究費(fèi)用為60萬,業(yè)務(wù)招侍費(fèi)用70萬;財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬,投資于其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬;營業(yè)外收入100萬,發(fā)生營業(yè)外支出250萬含公益性捐贈38萬;8企業(yè)于1-11月份累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅90萬元。企業(yè)技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的比例為50%1.計(jì)算企業(yè)本年度利潤總額2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整的金額3.權(quán)益性投資收益納稅調(diào)整的金額4.企業(yè)本年度應(yīng)納稅所得額5.企業(yè)本年度應(yīng)(退)企業(yè)所得稅稅額?注明納稅調(diào)增調(diào)減6.填企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表
某生產(chǎn)性外資企業(yè)系居民納稅人,2019年度有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: ⑴主營業(yè)務(wù)收入4500萬元,主營業(yè)務(wù)成本2100萬元; ⑵其他業(yè)務(wù)收入180萬元,其他業(yè)務(wù)成本150萬元。 ⑶稅金及附加52萬元。 ⑷發(fā)生銷售費(fèi)用670萬元,其中廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)450萬元。 ⑸管理費(fèi)用480萬元,其中:業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬元;符合條件的新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)150萬元。 ⑹財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元,其中含年初向非金融企業(yè)借款100萬元所支付的年利息10萬元(當(dāng)年金融企業(yè)貸款的年利率為6%)。 ⑺營業(yè)外收入170萬元,其中出售專利技術(shù)的凈收益150萬元。
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
老師,簡易注銷承諾書,股東簽字要不要蓋手印和公章
商貿(mào)公司主營沙子石子,商貿(mào)公司自己建新廠房用了自己公司采購的沙子石子建廠,自用的沙子石子怎么做賬
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費(fèi)作為一級科目嗎?
老師你好就是哪些二級科目是計(jì)入稅金及附加的
那老師,每年都有高新技術(shù)收入的專審,如果這個(gè)并入總收入,那公司的高新技術(shù)收入占比就不達(dá)標(biāo)了唄。
是的,這樣就達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)了