是實操的問題,您在官網(wǎng)反饋里問一下?;蛘邌栆幌鹿倬W(wǎng)客服。網(wǎng)站老師不清楚這些。
個體戶中途建帳,前期現(xiàn)金,庫存商品,應收款等科目有數(shù)據(jù),導致資產(chǎn)負債表不平衡,這種情況要怎么處理呢?
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負責表庫存商品是負數(shù)?,F(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負數(shù)那庫存商品就不是負數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負責表存貨還有在產(chǎn)品是負數(shù)。我要怎么調(diào)整?因為我是建筑行業(yè)。我們設計工程施工科目勞務成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負數(shù)的
老師是這樣的,現(xiàn)在庫存結(jié)存金額和資產(chǎn)負債表里的存貨數(shù)據(jù)對不上,該怎么查這個差異比較快的方法
老師有部分庫存商品轉(zhuǎn)到庫里啦,還有一部分賣出轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,打個比方2021.7主營業(yè)務成本2618118.17,庫存商品這個月2601588.96,這部分差異轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負債表里怎么轉(zhuǎn),差異我怎么算不出來,資產(chǎn)負債表應該是2017.期末數(shù)減期初數(shù)對不對,怎么
老師,快學商貿(mào)籌建期資產(chǎn)負債表里存貨數(shù)據(jù)怎么算,我就算了一個庫存商品數(shù)據(jù),不對
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進項留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個多繳為負數(shù)的金額,應填寫增值稅哪個表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報稅 進項發(fā)票大于銷項發(fā)票,怎么計提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個月后再繳納多久能使用
大神: 有一個問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因為我們老板又掛靠這個業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費還有一筆稅金,我們實際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費
求,實操報稅相關資料
請問老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務處理怎么做
請問選用企業(yè)會計準則,年度財務報表中的利潤表如何填寫?