您好,看下具體存貨明細(xì)情況,按明細(xì)分析
老師你好,我是手工賬,發(fā)票都認(rèn)證抵扣了,資產(chǎn)負(fù)債表里的庫存商品和我手工表格里的庫存商品金額不符相差很多,我該怎么查賬
老師是這樣的,現(xiàn)在庫存結(jié)存金額和資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨數(shù)據(jù)對(duì)不上,該怎么查這個(gè)差異比較快的方法
老師您好 我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨金額(存貨只有庫存商品,不存在其他科目差異)和存貨明細(xì)賬存在差異。其中我知道的是有部分已出庫,財(cái)務(wù)端未開票,所以未做結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的差異。這部分差異除去,還是有8萬多的差異。這通常會(huì)是什么原因呢。用什么方法可以有效核對(duì)出差異呢。謝謝
老師資產(chǎn)負(fù)債表的存貨起初和期末數(shù)據(jù)不一樣,但是余額表沒有存貨的數(shù)據(jù),這個(gè)應(yīng)該怎么查
老師有部分庫存商品轉(zhuǎn)到庫里啦,還有一部分賣出轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,打個(gè)比方2021.7主營業(yè)務(wù)成本2618118.17,庫存商品這個(gè)月2601588.96,這部分差異轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表里怎么轉(zhuǎn),差異我怎么算不出來,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是2017.期末數(shù)減期初數(shù)對(duì)不對(duì),怎么
你好老師 我是一般納稅人 主營業(yè)務(wù)出口免稅服務(wù) 日常開增值稅免稅發(fā)票 我現(xiàn)在取得幾張辦公用品專票 需要如何記賬
老師好!我們是小型微利企業(yè),請(qǐng)問所得稅匯算申報(bào)表中股東名稱,證件號(hào)碼,投資比例這些還用不用填寫?
老師好,養(yǎng)老一般哪天截止申報(bào)呢
老師這個(gè)是汽車行業(yè),就是什么是銷售費(fèi)用-市場返利
老師,我方(建筑企業(yè)項(xiàng)目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報(bào)警(因平時(shí)與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對(duì)政策,請(qǐng)問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對(duì)方法嗎? 是甲方公章私刻
員工不想在公司代扣代繳個(gè)稅,那她在公司領(lǐng)工資,需要扣個(gè)稅嗎?她說她的是稅后工資,不在公司代扣代繳,要自己弄,不明白她的操作,她如果不在公司填個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除,是需要交個(gè)稅的
公司老板找來和公司業(yè)務(wù)無關(guān)的發(fā)票或者讓別人給開了個(gè)人消費(fèi)的發(fā)票,我們財(cái)務(wù)部未入賬,這些發(fā)票一直在電子稅務(wù)局平臺(tái)掛著會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注稽查?
老師你好就是汽車行業(yè)會(huì)采購很多的配件,當(dāng)賣車的時(shí)候不可能按件去結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本拉,,那我應(yīng)該怎么解決這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的事情
老師,預(yù)付賬款收不回來,可以做壞賬嗎?稅前能扣除嗎?
返利不是收入嗎?那什么時(shí)候會(huì)用到主營業(yè)務(wù)成本-整車返利