你好同學(xué),做在開紅字發(fā)票的7月里面去。
7月份公司A幫公司B的客戶開了一張發(fā)票,做了7月銷售,做了主營業(yè)務(wù)收入,貨款客戶8月份才打到公司A賬上,8月做了公司A做了應(yīng)收款。公司B在7月份也收到這么多錢,做了應(yīng)收款,現(xiàn)在8月份公司B要把這筆錢退還給公司A,把公司B賬上的應(yīng)收款沖掉怎么做憑證?
老師,請問,我們公司7月份打給供應(yīng)商一筆款,是提供服務(wù)類的貨款,做的預(yù)付賬款,但是一直沒有排上,10月份款要退給我公司,我是不是做一筆預(yù)付,后面款回來了就沖掉這筆預(yù)付就可以了,沒有開發(fā)票過來。
老師,我司在2021年3月份開了發(fā)票給客戶,但是一直到這個(gè)月才說要退票給我們之前也沒有付款,現(xiàn)在開具紅字發(fā)票,我就算在2022年3月份,還是要年報(bào)的時(shí)候調(diào)整這筆收入。
我司有一家客戶退了一筆4月份其中一筆,然后開紅字發(fā)票是7月底才開的,4月份款款收回來沒扣這筆款的錢,說等八月份出貨在扣,那這筆退款我應(yīng)該做幾月份合適
4月份給客戶開了一張票8500,但是5月份客戶才匯款8500進(jìn)來,我4月份做賬的時(shí)候就直接做 借:應(yīng)收賬款 8500 貸:預(yù)收貨款 7522.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)977.88 到了5月份客戶打款了,說直接抵扣這個(gè)月的貨款 借:銀行存款 8500 貸:應(yīng)收賬款 8500 如果我直接做這個(gè)分錄的話,那么我的預(yù)收賬款就會(huì)一直掛著7522.12這筆 到底要怎么做才合適呢?
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費(fèi)用分錄模板,對(duì)嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說嗎?該是說我要把專題也要聽?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒什么時(shí)間聽
老師請問購入例如,黃瓜,西紅柿,卷心菜。大類開是農(nóng)副產(chǎn)品嗎,供應(yīng)商開給公司大類全是 蔬菜 :黃瓜,絲瓜,西葫蘆。不是農(nóng)富產(chǎn)品,這樣對(duì)嗎
公司廠房租賃要怎么交稅?
在系統(tǒng)做賬做7月退貨是嗎
但是抵扣這筆退貨的要在八月貨款抵扣
一般來說按照發(fā)票日期
我是內(nèi)賬,做賬務(wù)處理也按發(fā)票日期做到7月是嗎
你好同學(xué),是的同學(xué)
7月份出庫金額還沒有退貨金額大
那就做在八月份吧
祝您工作順利,滿意的話請給予五星好評(píng)謝謝!