是的? 和發(fā)票無(wú)關(guān)了 直接沖減預(yù)付?
老師,我們公司這個(gè)月付了一筆貨架的預(yù)付款,對(duì)方已經(jīng)開發(fā)票過(guò)來(lái)了,但是貨還沒(méi)到公司。我是不是不能做費(fèi)用,要先做預(yù)付賬款?
老師,你好,就是5月我們付給了A一筆貨款,本來(lái)應(yīng)該A給我們提供商品,(當(dāng)月做賬了,預(yù)付賬款A(yù)公司掛賬了)然后8月A把這筆債務(wù)轉(zhuǎn)讓給了B,她們寄來(lái)了一個(gè)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,就等于現(xiàn)在該B給我們提供商品,也是B給我們開發(fā)票。 她們自己協(xié)商的轉(zhuǎn)移所以我們也不用給B再付款。 然后我該怎么把往來(lái)轉(zhuǎn)移到B的賬面上呢 借:預(yù)付B公司 貸:預(yù)付A公司???
老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司7月份打給供應(yīng)商一筆款,是提供服務(wù)類的貨款,做的預(yù)付賬款,但是一直沒(méi)有排上,10月份款要退給我公司,我是不是做一筆預(yù)付,后面款回來(lái)了就沖掉這筆預(yù)付就可以了,沒(méi)有開發(fā)票過(guò)來(lái)。
老師你好,我們公司 19年的時(shí)候是小規(guī)模納稅人,那時(shí)轉(zhuǎn)了一筆款給我供貨商20萬(wàn),當(dāng)時(shí)老板沒(méi)有開發(fā)票回來(lái),也沒(méi)有收據(jù),賬上一直掛著預(yù)付賬款,其實(shí)貨早就出了,后來(lái)2020年公司轉(zhuǎn)為一般納稅人,這筆款一直在,我應(yīng)該如何把這筆款做平?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司7月份有一筆貨款的預(yù)付賬款,但是對(duì)方公司一直沒(méi)有開發(fā)票給我,對(duì)方公司也開不了貨款的發(fā)票,只能開服務(wù)發(fā)票。這種情況有什么辦法解決嗎?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?