您好 是可以不一致的 跨期的收入 但是您當?shù)囟悇?wù)強制要求 沒辦法 那您只好把企業(yè)所得稅的收入也調(diào)為一致的
老師好,請問我們5月是一般納稅人,6月轉(zhuǎn)為小規(guī)模。5月預(yù)收5萬元未按6%稅率確認收入,在6月已按1%開票并確認收入?,F(xiàn)在要去大廳更正5月和6月申報表,請問增值稅報表和附加稅更正了,財務(wù)報表和所得稅報表需要更正嗎?收入金額不變,就是應(yīng)交增值稅增加了。
,你好老師,增值稅申報表收入必須跟所得稅申報表收入一致嗎?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬,不含稅為90萬,21年3月把發(fā)票全部開了,增值稅收入申報表為90萬,但是按權(quán)責發(fā)生制分攤確認收入,現(xiàn)在造成增值稅申報表收入大于所得稅申報表收入,稅務(wù)局講不行,必須一致,這怎么辦?
,你好老師,增值稅申報表收入必須跟所得稅申報表收入一致嗎?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬,不含稅為90萬,21年3月把發(fā)票全部開了,增值稅收入申報表為90萬,但是按權(quán)責發(fā)生制分攤確認收入,現(xiàn)在造成增值稅申報表收入大于所得稅申報表收入,稅務(wù)局講不行,必須一致,這怎么辦?
請問老師,建筑企業(yè)在22年11月已到合同完工日期,但是有500萬未收到工程款也未開票,今年3月稅局查賬后更正了12月的增值稅報表,申報了這500萬未開票收入并繳納了稅金,那么這500萬的企業(yè)所得稅收入是不是也需要更正去年12月的數(shù)據(jù),增加主營業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,不然這增值稅和所得稅收入包括財務(wù)報表不一致,會有風險提示
老師您好,我上月開了增值稅普通發(fā)票100萬并申報了增值稅,但是做賬時按照權(quán)責發(fā)生制并沒有確認100萬的收入,導(dǎo)致申報表上增值稅和所得稅申報金額不一致,這個有影響嗎?
老師 這題不會 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,當月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費辦公費還是材料費
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費用,地坪漆費用應(yīng)計什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅
怎么調(diào)呢,把21年度所得稅申報表更正申報嗎,但是這樣的話跟賬不一致了!
把21年度所得稅申報表更正申報? 賬務(wù)也一樣要調(diào)整
2022.3.一2023.3月房租90萬,在3月收90萬,客戶要求全額開發(fā)票,可以嗎?
不應(yīng)該全額開發(fā)票 開了就是您前面提問的結(jié)果